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Register court München HRB 179899
Previous
RusitschkaVentures Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
Registered
6/18/2009
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesDevelopment and programming of application software
Purpose
Dienstleistungen im Bereich IT-Konzeption und Programmierung. Beteiligung an Unternehmen und Beratung von Unternehmen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Steffen Rusitschka
since 6/18/2009
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

81735 München
€25,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

RusitschkaVentures Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 8.084,88 8.084,88
I. Finanzanlagen 8.084,88 8.084,88
B. Umlaufvermögen 0,00 81,76
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 81,76
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.514,75 1.800,41
Bilanzsumme, Summe Aktiva 10.599,63 9.967,05

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 1,00 1,00
II. Verlustvortrag 1.801,41 1.221,11
III. Jahresfehlbetrag 714,34 580,30
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 2.514,75 1.800,41
B. Rückstellungen 324,51 300,00
C. Verbindlichkeiten 10.275,12 9.667,05
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 10.275,12 9.667,05
Bilanzsumme, Summe Passiva 10.599,63 9.967,05

Anhang


I.   Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen



Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Rusitschka Ventures UG (haftungsbeschränkt) wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Im Einzelnen galten folgende Grundsätze und Methoden bei der Bilanzierung und Bewertung:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,00 wurden im Jahr des Zuganges voll abgeschrieben.

Die Abschreibung auf Zugänge beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens erfolgte entsprechend den Vereinfachungsregeln des Steuerrechtes.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Kassenbestand wurden zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.


II. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


1. Angaben zu Einzelposten des Anlagevermögens

Die Darstellung der Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens in der Form des Bruttoanlagenspiegels ergibt sich aus der Anlage und entfällt daher im Anhang. Zur Berechnung der Werte des Anlagenspiegels wird die nachfolgende Erläuterung gegeben.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter ist in der Geschäftsjahres-abschreibung enthalten.

Sie wird aber von den kumulierten Abschreibungen wieder abgesetzt und in den Spalten Zugang und Abgang getrennt ausgewiesen.


2. sonstige Vermögensgegenstände

Im Posten "sonstige Vermögensgegenstände" sind größere Beträge enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen.
Dabei handelt es sich um Beträge, die erst nach dem Bilanzstichtag zu Einnahmen werden, aber zum Zweck der periodengerechten Gewinnermittlung bereits zum Bilanzstichtag erfasst werden.


3. Sonstige Rückstellungen

Bei den Posten "sonstige Rückstellungen" enthaltenen Beträgen handelt es sich im Wesentlichen um:

- Rückstellungen für Abschluss- und Prüfung gemäß § 249 I HGB


4. Verbindlichkeiten

Zu den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten werden folgende Erläuterungen gegeben:
  

 
 
R E S T L A U F Z E I T
 Art der Verbindlichkeit
 
 kleiner als
 
 größer als
 
 
 
    1 Jahr
 
   1. Jahr
 
 
 
 
 
 
sonstige Verbindlichkeiten

10.275,12

0,00
 
 
 
 
 
 
Summe
 

10.275,12

0,00
 
 
 
========
 
=======



Die sonstigen Verbindlichkeiten i.H.v. € 10.275,12 betreffen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafter, über die eine Rangrücktrittsvereinbarung vorliegt.

5. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag ergaben sich nicht.


6. Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung




Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Der Gesellschafter hat am 15.05.2013 beschlossen, den Jahresfehlbetrag 2012  in Höhe von € 714,34 vorzutragen.

Das Jahresergebnis wurde wie folgt verwendet:
  

Posten der Ergebnisverwendung
 
 
 
Betrag
 
 
 
 
 
 
Jahresfehlbetrag
 
 

714,34
./. Verlustvortrag aus dem Vorjahr
 
 

1.801,41
 
 
 
 
 
 
= Verlustvortrag auf neue Rechnung
 
 

2.515,75
 
 
 
       
 
=======
 
 
 
 
 
 




III. Sonstige Pflichtangaben


Die Geschäftsführung wurde im abgelaufenen Berichtsjahr durch Herrn Steffen Rusitschka wahrgenommen.


Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 10.275,12 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 9.667,05 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.05.2013 festgestellt.

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