Torre Vertriebs GmbHLiquidated

90427 Nürnberg, DEU

Master Data

Registry
Register court Nürnberg HRB 33343
Previous
Prävento GmbH
Registered
3/2/2009
Industry
Wholesale of pharmaceutical goodsAgents involved in the sale of pharmaceutical and medical goods, dental material, equipment and instruments, material and equipment for hospitals and for nursing care provided to old peopleRetail sale of pharmaceutical products
Purpose
Entwicklung von Strategien im Gesundheitsmarkt; Produktion und Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln und Arzneimitteln aller Art; Entwicklung, Durchführung und Organisation von Präventionsmaßnahmen im Gesundheitsmarkt (Gesundheitsreisen, Präventionskurse, Präventionsveranstaltungen); die Herausgabe von Endverbraucher- und Fachinformationen zu Themen der gesundheitlichen Prävention; Vertrieb von OTC-Produkten und Arzneimitteln.

History

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Management

NameRole
Stefan Dr. Neumann
since 9/27/2016
Procura
Raimondo Sanna
since 9/27/2016
Managing Director

Financial Report

Torre Vertriebs GmbH

Zirndorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 606,00 920,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 479,00 729,00
II. Sachanlagen 127,00 191,00
B. Umlaufvermögen 54.951,40 60.477,70
I. Vorräte 6.824,62 20.921,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 30.949,28 14.958,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 17.177,50 24.597,79
Bilanzsumme, Summe Aktiva 55.557,40 61.397,70

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 19.387,75 23.160,28
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 1.839,72 -24.219,88
III. Jahresfehlbetrag 3.772,53 26.059,60
B. Rückstellungen 8.550,00 17.505,68
C. Verbindlichkeiten 27.619,65 20.731,74
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 27.619,65 20.731,74
Bilanzsumme, Summe Passiva 55.557,40 61.397,70

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Torre Vertriebs GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn-
und Verlustrechnung

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2012 festgestellt.

Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2012 gebilligt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 30.06.2012 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Der Geschäftsführung gehörten an:
  

Raimondo Sanna
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer


Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 3 HGB

Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde verzichtet, da diese Aufstellung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dem Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen kann.

Unterschrift der Geschäftsleitung
  

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2012 festgestellt.

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