it-structures gmbhLiquidated

Gradestraße 36, 12347 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 119005
Registered
4/6/2009
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesWholesale of computers, computer peripheral equipment and software
Purpose
1. Erbringung und Erwerb von Leistungen und Diensten auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung, insbesondere die Erstellung von IT- und TK-Konzepten, EDV-Projekt, PC- und Netzwerkbetreuung, Einrichtung, Betreuung und Betrieb von Softwareanwendungen, Fernwartung, Benutzerservice, lnternetdienstleistungen sowie Organisation und Durchführung von Schulungen einschließlich aller Nebentätigkeiten. 2. Der Handel mit Hard- und Software.

History

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Financial Report

it-structures gmbh Computer & Netzwerktechnik

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 2.489,00 2.017,00
I. Sachanlagen 2.489,00 2.017,00
C. Umlaufvermögen 13.468,20 20.841,51
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.874,25 10.919,39
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.593,95 9.922,12
D. Rechnungsabgrenzungsposten 743,57 1.083,88
Bilanzsumme, Summe Aktiva 16.700,77 36.442,39

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 2.245,13 22.930,08
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.000,00 0,00
III. eingefordertes Kapital 13.000,00 25.000,00
IV. Verlustvortrag 2.069,92 -3.083,27
V. Jahresfehlbetrag 8.684,95 5.153,19
B. Rückstellungen 4.658,88 3.430,22
C. Verbindlichkeiten 9.796,76 10.082,09
Bilanzsumme, Summe Passiva 16.700,77 36.442,39

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.874,25 0,00 10.919,39 0,00

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 482,19 (Vj. € 0,00) ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 9.796,76 9.796,76 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 10.802,09 0,02 0,00

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 0,00 (Vj. € 79,27) ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer Herr Andreas Heymann, Berlin

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Berlin, den 30.12.2012

................................................

Geschäftsführer A. Heymann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.12.2012.

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