My Balance GmbHLiquidated

36093 Künzell, DEU

Master Data

Registry
Register court Fulda HRB 5571
Registered
5/24/2004
Industry
Wholesale of sports goods and their accessoriesSports activities n.e.c.Wholesale of bicycles, e-bikes and their parts and accessories
Purpose
Verkauf von Lizenzen von Konzepten für die Fitness-Wellnessbranche zur Gesundheitsförderung und -erhaltung, der Verkauf von Verbrauchsmaterialien zur Durchführung der Konzepte sowie der Handel mit Produkten und Dienstleistungen im Profisport

History

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Management

NameRole
Heiko Sander
since 12/20/2010
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
60.00%
40.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

36093 Künzell
€23,750
95.00%
J********* L******
€1,250
5.00%

Financial Report

My Balance GmbH

Künzell

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

485,00

571,00

II. Sachanlagen

1.857,00

2.342,00

2.573,00

3.144,00

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

3.506,10

4.493,20

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

15.447,63

4.642,11

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1.194,06

20.147,89

1.080,61

10.215,92

C. Rechnungsabgrenzungsposten

58,25

24,60

Summe Aktiva

22.548,14

13.384,52



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-21.742,73

-16.230,32

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

6.608,92

9.866,19

-5.512,41

3.257,27

B. Rückstellungen

1.000,00

1.000,00

C. Verbindlichkeiten

11.681,95

9.127,25

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

22.548,14

13.384,52

ANHANG für das Geschäftsjahr 2009

Grundlagen der Rechnungslegung

Der Jahresabschluss der My Balance GmbH wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierung

Die Bilanzierungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Die Steuerbilanz wurde auf der Grundlage der Gewinnermittlungsvorschriften des § 5 Abs. 1 EStG erstellt.

Bewertung

Eine Änderung hinsichtlich der Bewertungsmethoden ist gegenüber dem Vorjahr nicht zu verzeichnen.

Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bewertungsgrundsätzen des § 252 HGB.

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet und, soweit abnutzbar, um die planmäßigen Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen entsprechend der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen.

Auf die lineare Methode wird übergegangen, sobald sie zu höheren Abschreibungsbeträgen im Geschäftsjahr führt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden: Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Rückstellungen

Die übrigen Rückstellungen (Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen) werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Sofern die Tageswerte über dem Rückzahlungsbetrag lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben zu den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zur Aktivseite

Anlagenentwicklung

Die Aufgliederung der Anlageposten und ihre Entwicklung ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr

Vorjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

15.296,04

4.324,31

Sonstige Vermögensgegenstände

davon gegenüber Gesellschaftern: 0,00 EUR

Angaben zur Passivseite

Eigenkapital / Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung der My Balance GmbH schlägt vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2009 in Höhe von EUR 6.608,92 in voller Höhe mit dem Kapitalkonto zu verrechnen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

Bilanzjahr

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

1.327,34

Sonstige Verbindlichkeiten

574,17

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Vergütung der Geschäftsführung

Im Berichtsjahr wurde der Geschäftsführung für ihre Tätigkeiten kein Gehalt gezahlt.

Künzell, den 11.10.2010

My Balance GmbH

- Geschäftsführung -

 

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