Albert Destler GmbHLiquidated

85649 Brunnthal, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 89592
Registered
12/21/1989
Industry
Electrical installationManufacture of wiring devicesRepair of electrical equipment
Purpose
Elektroinstallation und Handel mit Elektrogeräten aller Art.

History

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Management

NameRole
Bastian Josef Destler
since 1/5/2016
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
65.00%
35.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

32500
65.00%
17500
35.00%

Financial Report

Albert Destler GmbH

Brunnthal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 26.419,50 24.601,50
I. Sachanlagen 26.419,50 24.601,50
B. Umlaufvermögen 67.033,78 68.422,91
I. Vorräte 37.970,00 37.488,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 27.861,51 25.900,86
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 892,45 892,45
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.202,27 5.034,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten 803,00 1.716,80
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 168.500,77 115.364,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva 262.757,05 210.106,11

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 102.258,38 102.258,38
III. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 -243.187,87
IV. Bilanzverlust 296.323,74 0,00
davon Verlustvortrag 243.187,87 244.694,37
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 168.500,77 115.364,90
B. Rückstellungen 8.675,00 10.197,00
C. Verbindlichkeiten 254.082,05 199.909,11
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 138.147,21 57.974,27
Bilanzsumme, Summe Passiva 262.757,05 210.106,11

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Albert Destler GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 101.934,84 (Vorjahr: Euro 111.934,84).

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Herr Albert Destler ausgeübter Beruf: Kaufmann
Weitere Geschäftsführer: Herr Bastian Destler ausgeübter Beruf: Kaufmann

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 112.736,15

Für bestehende Bankverbindlichkeiten wurden vom Gesellschafter-Geschäftsführer Herrn Albert Destler persönliche Bürgschaften eingeräumt. Somit ist keine Überschuldung gegeben.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.06.2011 festgestellt.

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