D.G. Copynet GmbHLiquidated

20097 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 119289
Registered
11/25/1997
Industry
Wholesale of other office machinery and equipmentWholesale of audio and video equipmentWholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machines
Purpose
der Im- und Export sowie Handel mit technischen Geräten, insbesondere Bürogeräten aller Art (insbesondere Kopierer, Faxe, Drucker) sowie sonstigen Gegenständen im Bereich der Büroelektronik, die der digitalen Vernetzung (sog. Copynet) dienen, nebst Zubehör.

History

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Financial Report

D.G. Copynet GmbH

Hamburg

(vormals: Brackel)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

D.G. Copynet GmbH, Hamburg

(vormals: Brackel)

AKTIVA

31.12.2011
EUR EUR
A Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital   5.447,31
B Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3,00  
2. Geschäfts- oder Firmenwert 3.409,00  
    3.412,00
II. Sachanlagen    
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 1,00  
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 8,00  
    9,00
III. Finanzanlagen    
sonstige Ausleihungen   369.633,41
C Umlaufvermögen    
1. Vorräte    
fertige Erzeugnisse und Waren   95.575,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.793.546,72  
2. sonstige Vermögensgegenstände 2.183,04  
    1.795.729,76
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   3.706,19
D Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   827.859,14
    3.101.371,86

PASSIVA

   
  31.12.2011
  EUR EUR
A Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital   127.822,97
II. Verlustvortrag   908.418,75
III. Jahresfehlbetrag   47.263,36
nicht gedeckter Fehlbetrag   827.859,14
    0,00
B Rückstellungen    
sonstige Rückstellungen   7.000,00
C Verbindlichkeiten    
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 824.543,66  
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 108.312,03    
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.183.839,31  
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.183.839,31    
3. sonstige Verbindlichkeiten 85.988,89  
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 17.104,13    
- davon aus Steuern EUR 66.122,31    
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 85.988,89    
    3.094.371,86
    3.101.371,86

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

01.01.-31.12.2011
EUR EUR
1. Umsatzerlöse   1.597.767,03
2. Gesamtleistung   1.597.767,03
3. sonstige betriebliche Erträge    
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   4.560,00
4. Materialaufwand    
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   1.377.467,70
5. Personalaufwand    
a) Löhne und Gehälter 131.660,93  
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 25.589,88  
- davon für Altersversorgung EUR 500,00    
    157.250,81
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   1.363,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen    
a) Raumkosten 35.873,55  
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 2.509,03  
c) Fahrzeugkosten 3.936,05  
d) Werbe- und Reisekosten 3.398,54  
e) Kosten der Warenabgabe 14.309,03  
f) verschiedene betriebliche Kosten 18.745,64  
    78.771,84
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   34.668,04
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -47.194,36
10. sonstige Steuern   69,00
11. Jahresfehlbetrag   47.263,36
12. Bilanzverlust   47.263,36

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften erstellt.

Die Gesellschaft gilt im Sinne von § 267 HGB als kleine Kapitalgesellschaft.

2. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt und linear entsprechend der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Bewertung der Waren erfolgte zu den Anschaffungskosten. Abwertungen für Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer und verminderter Verwertbarkeit ergaben, wurden in angemessenem und ausreichendem Umfang vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel sind mit dem Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle am Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterung zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der beigefügten Anlage.

4. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung von Herrn Dieter Goetz, Hamburg, wahrgenommen.

 

Hamburg, den

(Dieter Goetz, Geschäftsführer)

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