Dialog Restaurant- und Cafebetriebsgesellschaft mbHLiquidated

38106 Braunschweig, DEU

Master Data

Registry
Register court Braunschweig HRB 4326
Registered
2/26/1997
Industry
Contract catering service activities and other food service activitiesBeverage serving activities n.e.c.Intermediation service activities for food and beverage services activities
Purpose
Der Betrieb eines Restaurant-, Cafe- und Gaststättenbetriebes sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Hamid Irani Pouran
since 8/25/2005
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Hamid Irani
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Hamid Irani
€25,580
100.00%

Financial Report

Dialog Restaurant- und Cafe-Betriebsgesellschaft mbH

Braunschweig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 13.334,50 17.992,00
I. Sachanlagen 13.334,50 17.992,00
B. Umlaufvermögen 15.434,77 40.020,76
I. Vorräte 3.443,88 3.733,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.738,61 28.430,14
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.252,28 7.857,51
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 16.187,29 13.611,83
Bilanzsumme, Summe Aktiva 44.956,56 71.624,59


Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 39.176,42 63.365,51
III. Jahresfehlbetrag 2.575,46 -24.189,09
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 16.187,29 13.611,83
B. Rückstellungen 8.592,00 8.592,00
C. Verbindlichkeiten 36.364,56 63.032,59
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 27.244,19 37.937,82
Bilanzsumme, Summe Passiva 44.956,56 71.624,59

Anhang


Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Firma Dialog Restaurant- und Café Betriebsgesellschaft mbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes aufgstellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Aufbau und Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen dem Vorjahr.
Nach den in § 267 HGB unterschiedenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerlich zulässigen Nutzungsdauer sowohl linear als auch geometrisch degressiv vorgenommen. Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Anschaffungswert bis zu 150,00 € werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Für Zugänge mit einem Anschaffungswert von 150,01 € bis 1.000,00 € wurde
die Abschreibung nach § 6 Abs. 2a EStG angewandt.
Vorräte werden mit Anschaffungskosten angesetzt.
Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der sich nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ergibt. Dabei sind alle erkennbaren Risiken und
ungewissen Verpflichtungen berücksichtigt.
Forderungen und Verbindlichkeiten werden mit dem Nennwert angesetzt.
Die Bilanzierung erfolgt vor Ergebnisverwendung.

Informationen zur Bilanz und ggf. zur GuV
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagegegenstände ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalte gesichert.
Die vom Gesellschafter-Geschäftsführer zur Verfügung gestellte Kreditsumme beläuft sich zum Abschlussstichtag auf 9.120,37 €.

Sonstige Angaben
Zum Geschäftsführer war im Wirtschaftsjahr bestellt: Hamid Irani, Kaufmann.
Der Gesellschafter Sam Tabatabai hat seine Geschäftsanteile zum 01.01.2009 auf Herrn Hamid Irani übertragen.
Seither ist Herr Hamid Irani alleiniger Gesellschafter.

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