Kronring GmbHLiquidated

35510 Butzbach, DEU

Master Data

Registry
Register court Friedberg HRB 306
Registered
1/14/2002
Industry
Agents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsAgents involved in the sale of furnitureAgents involved in the sale of china, glassware, products of wood n.e.c. and wickerwork goods
Purpose
Der Vertrieb und die Vermittlung von Waren aller Art, insbesondere unter eigenen Warenzeichen, und die Vergabe von Lizenzen für Dienstleistungen und zur Herstellung von Waren. Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte tätigen, die dem Gesellschaftszweck dienen, wie die Beund Verarbeitung von Waren, einschließlich des Transportes und der Lagerung, die Übernahme von Vertretungen, die Betreuung von Kooperationen, die Ein- und Ausfuhr sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen und die Errichtung von Zweigniederlassungen.

History

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Management

NameRole
Elmar W. Baumert
since 5/24/2019
Liquidator
Liquidator

Financial Report

Kronring GmbH

Butzbach

Jahresabschluß zum 31. Dezember 2009

Bestandteile Jahresabschluss

1.

Bilanz

2.

Gewinn- und Verlustrechnung

3.

Anhang

1. Bilanz zum 31. 12. 2009

Aktivseite

  Geschäftsjahr Vorjahr
A Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen 231.484,00   193.833,00
    231.484,00  
II. Sachanlagen      
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken      
2. technische Anlagen und Maschinen      
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00   0,00
4. geleistele Anzahlungen und Anlagen im Bau   0,00  
III. Finanzanlagen      
1. Anteile an verbundene Unternehmen      
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen      
3. Beteiligungen      
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht      
5. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften      
6. Wertpapiere des Anlagevermögens      
7. sonstige Ausleihungen 18.819.11 18.819,11 24.022,88
Anlagevermögen insgesamt   250.303,11 217.855,88
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe      
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen      
3. Fertige Erzeugnisse und Waren 0,00   0,00
4. geleistete Anzahlungen   0,00  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00   0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00   0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht      
4. eingeforderte Nachschüsse      
5. sonstige Vermögensgegenstände 15.412,65 15.412,65 41.823,77
III. Wertpapiere      
1. Anteile an verbundenen Unternehmen      
2. eigene Anteile      
3. sonstige Wertpapiere   0,00  
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   12.260,04 11.329,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten   1.210,23 0,00
Summe der Aktivseite   279.186,03 271.008,79

Passivseite

     
  Geschäftsjahr Vorjahr
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   112.484,21 112.484,21
II. Kapitalrücklage   0,00 0,00
III. Gewinnrücklage      
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust      
1. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 46.190,36   39.985,09
2. Ausschüttung 0,00   0,00
3. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 2.634,32   6.205,27
4. Einstellung in/Entnahme aus Rücklagen 0,00 48.824,68 0,00
Eigenkapital insgesamt   161.308,89 158.674,57
B. Sonderposten      
I. Sonderposten mit Rücklagenanteil      
II. Sonderposten Investitionszuwendungen   0,00  
C. Rückstellungen      
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen 0,00   0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00   0,00
3. sonstige Rückstellungen 0,00 0,00 0,00
D. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00   0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.767,14   7.334,22
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 106.110,00   105.000,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00   0,00
5. sonstige Verbindlichkeiten 0,00 117.877,14 0,00
davon      
aus Steuern € 0,00      
im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00      
E. Rechnungsabgrenzungsposten      
Summe der Passivseite   279.186,03 271.008,79

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

  Geschäftsjahr Vorjahr
1. Umsatzerlöse 25.192,00   26.662,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen      
3. andere aktivierte Eigenleistungon      
4. sonstige betriebliche Erträge 41.350,93 66.542,93 126,83
5. Materialaufwand      
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0,00    
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 0,00 0,00 0,00
Rohergebnis   66.542,93 26.788,83
6. Personalaufwand      
a) Löhne und Gehälter 0,00   0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 0,00 0,00 0,00
davon für Altersversorgung € 0,00      
7. Abschreibungen      
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 26.149,00   3.326,98
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Gesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten   26.149,00  
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 36.703,35 36.703,35 15.431,28
Zwischensumme   3.690,58 8.030,57
9. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben      
davon aus verb. Unternehmen € 0,00      
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens      
davon aus verb. Unternehmen € 0,00      
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 866,19   540,37
davon aus verb. Unternehmen € 0,00      
Zwischensumme aus (9 - 11) 666,19    
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens      
a) Aufwendungen aus Verlustübernahme      
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen      
davon an verb. Unternahmen € 0,00 90,00 776,19 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   4.466,77 8.570,94
15. außerordentliche Erträge 0,00   0,00
16. außerordentliche Aufwendungen 0,00   0,00
17. Außerordentliches Ergebnis   0,00  
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   1.832,45 2.365,67
19. sonstige Steuern   0,00 0,00
20. Jahresüberschuss   2.634,32 6.205,27

3. Anhang

A. Allgemeine Angaben

In der Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ergaben sich keine Veränderungen.

Die in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angegebenen Vorjahresbeträge sind bei allen Positionen vergleichbar.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung, Nutzungsdauer 10 Jahre, bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Forderungen gegen verbundene Unternehmen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Von den Bilanzierung- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurde nicht abgewichen.

C. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten die Anschaffungskosten der Konzeption für das GAM - Projekt in Höhe von € 193.733,09 und die Anschaffungskosten für das Getränke - Heimdienstkonzept in Höhe von € 67.226, 89.

Die Gesellschaft besitzt keine Kapitalanteile in Höhe von mindestens 20 % an anderen Unternehmen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Sie enthalten keine Beträge, die auch Forderungen an verbundene Unternehmen oder Beteiligungsunternehmen darstellen.

Im Posten "Sonstige Vermögensgegenstände", sind bis auf € 15.41 2,65 Steuererstattungsansprüche, keine weiteren antizipativen Beträge größeren Umfangs enthalten.

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

Am Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse setzten sich wie folgt zusammen:

Erträge aus Lizenzvergabe € 25.192,00

Das operative Geschäft der Kronring GmbH wurde im Geschäftsjahr 1999 bis auf die Vereinnahmung von Lizenzgebühren im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages auf die Firma Marketing - Ring GmbH, Butzbach, übertragen.

D. Sonstige Angaben

Zum Bilanzstichtag bestehen keine finanziellen Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzanlage von Bedeutung sind.

Mitglieder der Geschäftsführung (Vor- und Zuname):
 

Gerald Lange - Hermstädt, Kaufmann

 

Elmar W. Baumert, Rechtsanwalt

 

Butzbach, 31. März 2010

Kronring GmbH

Die Geschäftsführung

Gerald Lange-Hermstädt

Elmar W. Baumert

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