Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 109868
Registered
6/18/2009
Industry
Activities of holding companiesDevelopment of building projects for other buildings and constructionsDevelopment of building projects for residential buildings
Purpose
der Erwerb, die Verwaltung und Erhaltung von Beteiligungen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, insbesondere im industriellen Bereich und im Anlagenbau. Der Gegenstand des Unternehmens umfasst auch die Projektierung und Entwicklung von Energieanlagen und sonstigen Projekten aller Art, einschließlich insbesondere der Akquisition von Grundstücksflächen, deren Sicherung, der Abschluss von Nutzungsverträgen mit den Berechtigten sowie die Einholung der erforderlichen dinglichen Sicherungen und Genehmigungen, sowie der Betrieb und die Veräußerungen solcher Projekte und Anlagen.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Sebastian Kühl
Hamburg
€25,000
100.00%

Financial Report

INBAG GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Finanzanlagen

1. Beteiligungen

338.248,80

351.184,20

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

97.042,75

0,00

2. sonstige Vermögensgegenstände

502.847,10

484.858,66

II. Wertpapiere

1. sonstige Wertpapiere

13.677,00

27.900,00

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

36.368,89

37.933,41

Summe Aktiva

988.184,54

901.876,27



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

1. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

2. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen

-12.500,00

-12.500,00

II. Bilanzgewinn

957.008,29

884.345,27

B. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen

1.610,00

2.180,00

C. Verbindlichkeiten

1. sonstige Verbindlichkeiten

- davon aus Steuern: EUR 16.173,75 (Vorjahr: EUR 0,00)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 17.066,25 (Vorjahr: EUR 2.851,00)

17.066,25

2.851,00

Summe Passiva

988.184,54

901.876,27

ANHANG

INBAG GMBH, HAMBURG

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2011

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS‑ UND BEWERTUNGSMETHODEN

Für den Jahresabschluss der Gesellschaft finden die Rechnungslegungsvorschriften des HGB für Kapitalgesellschaften Anwendung. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter going‑concern Gesichtspunkten.

Das Handelsgesetzbuch in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes wird auf diesen Jahresabschluss angewendet.

Änderungen der Anwendung der Bilanzierungs‑ und Bewertungsansätze gegenüber dem Vorjahr sind hinsichtlich der Wertpapiere des Umlaufvermögens zu verzeichnen. Die Bewertung erfolgte mit dem Kurs am Bilanzstichtag, höchstens mit den historischen Anschaffungskosten.

Im Jahresabschluss sind die Bilanzierungsmethoden der §§ 246 ‑ 251 HGB beachtet worden. Es sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlusstichtag einzeln bewertet worden.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen saldiert worden.

Das Anlage‑ und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert. Soweit zulässig, wurden niedrigere Wertansätze beibehalten.

Soweit Vermögensgegenstände in ausländischer Währung valutierten, wurden sie mit den amtlichen Mittelkursen am Bilanzstichtag bewertet.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlung im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisert worden sind.

III. ANGABEN ZU POSTEN DER BILANZ

Die Bilanz ist gemäß § 266 Abs. 1 HGB in Kontoform aufgestellt, wobei die entsprechenden Gliederungsvorschriften beachtet wurden.

Anlagevermögen

Es werden nur Gegenstände ausgewiesen, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb auf Dauer zu dienen.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Sachanlagevermögens ist aus dem Anlagespiegel in der Anlage zu diesem Anhang ersichtlich.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen bzw. sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert worden. Eine Pauschal‑ bzw. Einzelwertberichtigung brauchte nicht gebildet zu werden.

Erkennbare Einzelrisiken, die durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt werden müssen, lagen vor. Es wurde eine Wertberichtigung in Höhe von 5 % des Nettobetrages gebildet.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00. Es ist in Höhe von EUR 12.500,00 einbezahlt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrag angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

31.12.2011

EUR

31.12.2010

EUR

Aufbewahrungsverpflichtung

150,00

180,00

Jahresabschluss

1.300,00

2.000,00

Offenlegung

160,00

0,00

1.610,00

2.180,00

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Soweit sie in ausländischer Währung valutieren, wurden sie mit dem amtlichen Mittelkurs zum Bilanzstichtag bewertet.

Davon mit einer Restlaufzeit

Davon durch Pfandrechte und ähnliche Rechte gesichert

31.12.2011

EUR

bis zu einem Jahr

EUR

zwischen einem und fünf Jahren

EUR

von mehr als fünf Jahren

EUR

Art der

Sicherheiten

Sonstige Verbind‑

lichkeiten

17.066,25

17.066,25

0,00

0,00

‑ ‑

17.066,25

17.066,25

0,00

0,00

Haftungsverhältnisse und finanzielle Verpflichtungen

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse oder finanziellen Verpflichtungen, die unter der Bilanz oder im Anhang auszuweisen wären.

Es besteht eine Herausgabeverpflichtung von 1.643.466 Stückaktien an der PAYOM SOLAR AG.

IV. ANGABEN ZU POSTEN DER GEWINN‑ UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn‑ und Verlustrechnung ist gemäß § 275 Abs. 1 HGB in Staffelform aufgestellt.

V. SONSTIGE ANGABEN

Mitarbeiter

Die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten betrug im Berichtsjahr:

Geschäftsführer 2

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt folgende Ergebnisverwendung vor:

Jahresüberschuss 2011

EUR

72.663,02

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr

884.345,27

Bilanzgewinn 2011

957.008,29

Vorgesehene Gewinnausschüttung

0,00

Vortrag auf neue Rechnung

957.008,29

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer der Gesellschaft sind Herr Jörn Reinecke, Hamburg, und Herr Dr. Sebastian Kühl, Hamburg.

Hamburg, den 5. März 2012

INBAG GMBH, HAMBURG

‑ Geschäftsführung ‑

___________________________________

Geschäftsführer

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 12.03.2012

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