SP Office GmbH
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014
Bescheinigung
der Steuerberatungsgesellschaft über die
Erstellung
Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden
Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn-und
Verlustrechnung -
| |
SP Office GmbH
Entwicklung und Vertrieb von
Software
|
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis
31.12.2014 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung
waren die von mir geführten Bücher und die mir
darüber hinaus vorgelegten Belege und
Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht
geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte.
Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars
und des Jahresabschlusses nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung
der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.
Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der
Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den
Grundsätzen für die Erstellung von
Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst
die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des
Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.
München, den 13. April
2015
von
Wedelstaedt GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Bilanz zum 31. Dezember 2014
SP Office GmbH Entwicklung und Vertrieb
von Software, Berlin
AKTIVA
|
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1. entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten |
|
15.278,00 |
23.611,00 |
| II. Sachanlagen |
|
|
|
| 1. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
324,00 |
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
|
| I. Vorräte |
|
|
|
| 1. in Arbeit befindliche
Aufträge |
|
1.000,00 |
10.000,00 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
2.122,20 |
|
5.764,62 |
| 2. sonstige
Vermögensgegenstände |
110,54 |
|
191,24 |
| |
|
2.232,74 |
5.955,86 |
| III. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
|
6.601,79 |
647,80 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
20,00 |
0,00 |
| D. Nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
|
19.845,39 |
0,00 |
| |
|
45.301,92 |
40.214,66 |
|
PASSIVA
|
|
|
|
| |
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
| |
EUR |
EUR |
EUR |
| A. Eigenkapital |
|
|
|
| I. Gezeichnetes
Kapital |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
| II. Verlustvortrag |
|
-22.363,41 |
0,00 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
|
-22.481,98 |
-22.363,41 |
| nicht gedeckter
Fehlbetrag |
|
19.845,39 |
0,00 |
| buchmäßiges
Eigenkapital |
|
0,00 |
2.636,59 |
| B.
Rückstellungen |
|
|
|
| 1.
Steuerrückstellungen |
338,80 |
|
920,40 |
| 2. sonstige
Rückstellungen |
2.400,00 |
|
1.490 00 |
| |
|
2.738,80 |
2.410,40 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
| 1. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
1.171,17 |
|
3.107,09 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.171,17 (EUR
3.107,09) |
|
|
|
| 2. sonstige
Verbindlichkeiten |
41.391.95 |
|
32.060.58 |
| |
|
42.563,12 |
35.167,67 |
| - davon gegenüber
Gesellschaftern EUR 24.913,35 (EUR 32.060,58) |
|
|
|
| - davon aus Steuern EUR
4.386,38 (EUR 0,00) |
|
|
|
| - davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit EUR 6.159,16 (EUR 0,00) |
|
|
|
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 25.760,94 (EUR
0,00) |
|
|
|
| |
|
45.301,92 |
40.214,66 |
Berlin, den 13. April
2015
KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum
31.12.2014
SP Office GmbH Entwicklung und Vertrieb
von Software, Berlin
AKTIVA
|
|
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
Konto |
Bezeichnung |
EUR |
EUR |
EUR |
| |
entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten |
|
|
|
| 135 |
EDV-Software |
|
15.278,00 |
23.611,00 |
| |
andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
|
|
| 630 |
Betriebsausstattung |
|
324,00 |
0,00 |
| |
in Arbeit befindliche
Aufträge |
|
|
|
| 1095 |
In Arbeit befindliche
Aufträge |
|
1.000,00 |
10.000,00 |
| |
Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
|
|
|
| 1200 |
Forderungen aus
Lieferungen u.Leistung |
|
2.122,20 |
5.764,62 |
| |
sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1406 |
Abziehbare Vorsteuer
19% |
0,00 |
|
191,24 |
| 1434 |
Vorsteuer im Folgejahr
abziehbar |
110,54 |
|
0,00 |
| |
|
|
110,54 |
191,24 |
| |
Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
|
|
|
| 1800 |
Bank |
|
6.601,79 |
647,80 |
| |
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
|
| 1900 |
Aktive
Rechnungsabgrenzung |
|
20,00 |
0,00 |
| |
Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag |
|
|
|
| |
Kapitalfehlbetrag |
|
19.845,39 |
0,00 |
| |
Summe Aktiva |
|
45.301,92 |
40.214,66 |
PASSIVA
|
|
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
Konto |
Bezeichnung |
EUR |
EUR |
EUR |
| |
Gezeichnetes
Kapital |
|
|
|
| 2900 |
Gezeichnetes
Kapital |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
| |
Verlustvortrag |
|
|
|
| 2978 |
Verlustvortrag vor
Verwendung |
|
-22.363,41 |
0,00 |
| |
Jahresfehlbetrag |
|
|
|
| |
Jahresfehlbetrag |
|
-22.481,98 |
-22.363,41 |
| |
nicht gedeckter
Fehlbetrag |
|
|
|
| |
Kapitalfehlbetrag |
|
19.845,39 |
0,00 |
| |
Steuerrückstellungen |
|
|
|
| 3816 |
Umsatzsteuer nicht
fällig 19% |
|
338,80 |
920,40 |
| |
sonstige
Rückstellungen |
|
|
|
| 3070 |
Sonstige
Rückstellungen |
0,00 |
|
390,00 |
| 3095 |
Rückstellungen
für Abschluss u. Prüfung |
1.500,00 |
|
1.000,00 |
| |
3096 Rückstellungen
für Aufbewahrungspflicht |
900,00 |
|
100,00 |
| |
|
|
2.400,00 |
1.490,00 |
| |
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
|
|
|
| 3300 |
Verbindl. aus
Lieferungen u. Leistungen |
|
1.171,17 |
3.107,09 |
| |
davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.171,17 (EUR
3.107,09) |
|
|
|
| 3300 |
Verbindl. aus
Lieferungen u. Leistungen |
|
|
|
| |
sonstige
Verbindlichkeiten |
|
|
|
| 1406 |
Abziehbare Vorsteuer
19% |
-815,47 |
|
0,00 |
| 3501 |
Sonstige
Verbindlichkeiten (bis 1 J) |
47,74 |
|
0,00 |
| 3641 |
Verbindlichk. ggb.
GmbH-Ges.ern, b 1 J |
9.282,34 |
|
0,00 |
| 3642 |
Verbindlichk. ggb.
GmbH-Ges.ern, 1-5 J |
15.631,01 |
|
32.060,58 |
| 3720 |
Verbindlichkeiten aus
Lohn und Gehalt |
5.885,32 |
|
0,00 |
| 3730 |
Verbindlichk. Lohn- und
Kirchensteuer |
1.480,09 |
|
0,00 |
| 3740 |
Verbindlichkeiten
soziale Sicherheit |
6.159,16 |
|
0,00 |
| 3806 |
Umsatzsteuer 19% |
11.907,00 |
|
0,00 |
| 3820 |
Umsatzsteuervorauszahlungen |
-11.175,61 |
|
0,00 |
| 3840 |
Umsatzsteuer laufendes
Jahr |
2.990,37 |
|
0,00 |
| |
|
|
41.391,95 |
32.060,58 |
| |
davon gegenüber
Gesellschaftern EUR 24.913,35 (EUR 32.060,58) |
|
|
|
| 3641 |
Verbindlichk. ggb.
GmbH-Ges.ern, b 1 J |
|
|
|
| 3642 |
Verbindlichk. ggb.
GmbH-Ges.ern, 1-5 J |
|
|
|
| |
davon aus Steuern EUR
4.386,38 (EUR 0,00) |
|
|
|
| 1406 |
Abziehbare Vorsteuer
19% |
|
|
|
| 3730 |
Verbindlichk. Lohn- und
Kirchensteuer |
|
|
|
| 3806 |
Umsatzsteuer 19% |
|
|
|
| 3820 |
Umsatzsteuervorauszahlungen |
|
|
|
| |
davon aus Steuern EUR
4.386,38 (EUR 0,00) |
|
|
|
| 3840 |
Umsatzsteuer laufendes
Jahr |
|
|
|
| |
davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit EUR 6.159,16 (EUR 0,00) |
|
|
|
| 3740 |
Verbindlichkeiten
soziale Sicherheit |
|
|
|
| |
davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 25.760,94 (EUR
0,00) |
|
|
|
| 1406 |
Abziehbare Vorsteuer
19% |
|
|
|
| 3501 |
Sonstige
Verbindlichkeiten (bis 1 J) |
|
|
|
| 3641 |
Verbindlichk. ggb.
GmbH-Ges.ern, b 1 J |
|
|
|
| 3720 |
Verbindlichkeiten aus
Lohn und Gehalt |
|
|
|
| 3730 |
Verbindlichk. Lohn- und
Kirchensteuer |
|
|
|
| 3740 |
Verbindlichkeiten
soziale Sicherheit |
|
|
|
| 3806 |
Umsatzsteuer 19% |
|
|
|
| 3820 |
Umsatzsteuervorauszahlungen |
|
|
|
| 3840 |
Umsatzsteuer laufendes
Jahr |
|
|
|
| |
Summe Passiva |
|
45.301,92 |
40.214,66 |
|