Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 580229
Registered
8/3/1978
Industry
Wholesale of plumbing and heating equipment and suppliesWholesale of flat glassWholesale of china and glassware
Purpose
Betrieb eines Flaschnerei- und Installationsgeschäfts, Handel mit Flaschnerei -, Installations - und branchenverwandten Haushaltswaren sowie Durchführung sämtlichen damit verbundenen Tätigkeiten und Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Andreas Dederer
since 10/24/2006
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (6)

NameOwnership
95.83%
B****** D******
0.83%
P****** A****** D******
0.83%

Shareholders

6 shareholders

GmbH structure

5 of 6 shown

An der Lehmgrube 8, 74613 Öhringen
€28,750
95.83%
B****** D******
€250
0.83%
P****** A****** D******
€250
0.83%
P****** J***** D******
€250
0.83%
M****** S***** D******
€250
0.83%

Financial Report

Hans Dederer GmbH.

Öhringen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

  31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 174.674,94 162.303,94
I. Sachanlagen 50.776,00 33.685,50
II. Finanzanlagen 123.898,94 128.618,44
B. Umlaufvermögen 1.847.178,36 1.739.275,14
I. Vorräte 1.155.796,02 1.150.201,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 685.251,01 588.307,95
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.131,33 765,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 177.746,70 3.500,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.199.600,00 1.905.079,08

Passiva

   
  31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 12.254,70 127.848,19
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Verlustvortrag 17.745,30 -111.253,30
III. Jahresüberschuss/ - fehlbetrag 0,00 -13.405,11
B. Rückstellungen 226.232,32 249.989,52
C. Verbindlichkeiten 1.961.112,98 1.527.241,37
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.199.600,00 1.905.079,08

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist nach den Größenklassen des § 267 Abs. 1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen.

Entsprechend wurden bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung die für diese Größenklasse vorgesehenen Erleichterungen bei Anhangangaben teilweise beansprucht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

a. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

b. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

c. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

d. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

e. Rückstellungen sind nach den Vorschriften des § 249 HGB zu bilden gewesen.

f. Rechnungsabgrenzungsposten sind nach den Vorschriften des § 250 HGB zu bilden gewesen.

II. Bewertungsmethoden

a. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

b. Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen auch tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.

c. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

d. Es ist vorsichtig bewertet worden, vorhersehbaren Risiken und Verluste wurden berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschluss-Stichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschluss-Stichtag realisiert waren.

e. Einzelne Posten sind wie folgt bewertet worden:

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibung sind die Anschaffungskosten oder Herstellungskosten auf die Geschäftsjahre verteilt worden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird.

Die Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.

f. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

3. Passiva

Verbindlichkeiten

Für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind Pfandrechte in Form von Grundschulden bestellt.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführer im Berichtsjahr war Andreas Dederer.

 

Öhringen, den 29. Oktober 2009

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