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Register court Nürnberg HRB 24654
Previous
Futurum XXIII Vermögensverwaltungs-GmbH
Registered
3/28/2008
Industry
Manufacture of office furnitureManufacture of testing machinesManufacture of consumer electronics
Purpose
Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Schreibgeräten und Zubehör.

History

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Management

NameRole
Andreas Prass
since 2/1/2018
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Germany
80.00%
T** J*****
20.00%

Financial Report

Hauser GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 28.724,00 57.449,00
B. Anlagevermögen 117.979,82 133.730,88
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 56.576,00 63.011,00
II. Sachanlagen 61.353,82 70.669,88
III. Finanzanlagen 50,00 50,00
C. Umlaufvermögen 214.068,59 221.730,80
I. Vorräte 182.278,77 176.728,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 30.576,51 44.428,79
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.213,31 573,12
D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.816,97 5.674,09
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 466.403,25 354.355,98
Bilanzsumme, Summe Aktiva 830.992,63 772.940,75

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Kapitalrücklage 345.000,00 210.000,00
III. Bilanzverlust 841.403,25 594.355,98
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 466.403,25 354.355,98
B. Rückstellungen 7.403,22 5.711,98
1. sonstige Rückstellungen 1.500,00 1.870,00
C. Verbindlichkeiten 823.589,41 767.228,77
Bilanzsumme, Summe Passiva 830.992,63 772.940,75

Anhang


 
I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 der Hauser GmbH ist auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie der einschlägigen Regelungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern mit 0,00 Euro enthalten. Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten einen Betrag von 203.001,88 Euro als Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

 

Negatives Eigenkapital

Die Gesellschaft wies zum 31.12.2011 ein negatives Eigenkapital mit 466.403,25 Euro aus. Diese bilanzielle Überschuldung wurde durch den bedingungslosen Verzicht auf die Rückzahlung von Darlehens- und Zinsforderungen von Gesellschaftern und Dritten in Höhe von rd. 570 T€ zum 31.07.2012 beseitigt. Aufgrund der vorliegenden Planungen zur Geschäftstätigkeit und der eingeleiteten Maßnahmen konnte eine Bewertung nach Fortführungsgesichtspunkten (Going-Concern-Betrachtung) erfolgen.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich

der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände im Allgemeinen linear vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Abnutzbare, bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von über 150,00 Euro bis zu 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten aktiviert. Die für steuerliche Zwecke vorgeschriebene Nutzungsdauer von 5 Jahren konnte übernommen werden.

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von Euro 725.752,71.

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit über zwei Jahren bestehen in Höhe von Euro 97.836,70.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sind durch Eigentumsvorbehalt der Lieferanten gesichert.

Für die Verbindlichkeiten bestehen im üblichen Umfang bzw. kraft Gesetzes entstehende Sicherheiten.

Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführer war im Berichtsjahr  Herr Andreas Prass, Geschäftsführer.

Es bestanden die unter der Position "Mitzugehörigkeitsvermerke" angebebenen Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 288 Abs. 1 i.V.m. § 285 Nr. 9 a. und b. HGB wird Gebrauch gemacht.

90489 Nürnberg, den 27. September 2012

gez. Andreas Prass, Geschäftsführer

 

 
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.11.2012 festgestellt.

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