MENDOT GmbHLiquidated

15569 Woltersdorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 119952
Registered
5/29/2009
Industry
Development and programming of application softwareManufacture of plastic packing goodsDevelopment and programming of Web-pages
Purpose
- Entwicklung, Herstellung und Verkauf von speziell aufbereiteten Reiseunterlagen, - Softwareentwicklung, - Versandservice, für Unternehmen.

Financial Overview

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Michael Menges
100.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Michael Menges
Woltersdorf
€15,250
61.00%
Jürgen Bachmann
Berlin
€9,750
39.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

MENDOT GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Anlagevermögen 29.316,00 28.069,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 10,00 10,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 10,00 10,00
II. Sachanlagen 29.306,00 28.059,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 29.306,00 28.059,00
B. Umlaufvermögen 35.996,13 13.233,56
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.611,09 7.008,03
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.826,38 0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 3.784,71 7.008,03
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 28.385,04 6.225,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten 478,89 2.568,56
Summe Aktiva 65.791,02 43.871,12

Passiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Eigenkapital 52.708,62 35.202,71
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 10.202,71 20.558,28
III. Jahresüberschuss 17.505,91 -10.355,57
B. Rückstellungen 5.902,66 2.179,78
1. Steuerrückstellungen 3.418,05 0,00
2. sonstige Rückstellungen 2.484,61 2.179,78
C. Verbindlichkeiten 7.179,74 6.488,63
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.156,93 2.202,22
2. sonstige Verbindlichkeiten 5.022,81 4.286,41
davon aus Steuern 845,33 3.157,21
Summe Passiva 65.791,02 43.871,12

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Grundsätze der Vorjahresgliederung wurden beibehalten.

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

3. Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber und wurde ungeprüft übernommen.

4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

6. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

7. Pensionsrückstellungen

Pensionsverpflichtungen wurden nach versicherungsmathematischer Methode mit dem Teilwert bilanziert.

B. Erläuterungen zu ausgewählten Posten der Bilanz

I. Aktivposten der Bilanz

1. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen 3.826,38 €

2. Die sonstigen Vermögensgegenstände betragen 3.784,71 € darunter gegenüber den Gesellschaftern 89,51 €

II. Passivposten der Bilanz

1. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 2.156,93 €

2. Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen 5.022,81 € davon entfallen :

- im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 €

- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.022,81 €

C. Ergänzende Angaben

I. Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde durch die Gesellschafterversammlung am 26.09.2022 festgestellt und dem Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.

II. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Michael Menges

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 26.9.2022.

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