Rehle-Elektro-GmbHLiquidated

86807 Buchloe, DEU

Master Data

Registry
Register court Kempten HRB 2909
Registered
2/8/1989
Industry
Wholesale of electrical household appliancesRetail sale of electrical household appliancesWholesale of audio and video equipment
Purpose
Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten und Handel mit Elektro-/Haushaltsgeräten sowie Gegenständen der Unterhaltungselektronik .

History

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Management

NameRole
Herbert Rehle
since 11/26/2015
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

50000
100.00%

Financial Report

Rehle-Elektro-GmbH

Buchloe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 37.303,31 33.055,25
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 36.477,00 32.171,00
III. Finanzanlagen 825,31 883,25
B. Umlaufvermögen 174.082,01 215.761,83
I. Vorräte 58.567,00 35.152,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 71.440,54 93.642,80
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.782,90 2.037,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 44.074,47 86.966,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.017,38 1.614,59
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 45.077,95 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 258.480,65 250.431,67

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 2.551,93
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 23.012,66 23.797,77
III. Jahresfehlbetrag 47.629,88 -785,11
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 45.077,95 0,00
B. Rückstellungen 5.561,00 5.986,00
C. Verbindlichkeiten 252.919,65 241.893,74
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 252.919,65 241.893,74
Bilanzsumme, Summe Passiva 258.480,65 250.431,67

Anhang



1. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des am 25.05.2009 verkündeten Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.
Die Gesellschaft hat das Wahlrecht gemäß Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB in Anspruch genommen und eine Anpassung der Vorjahresbeträge nicht vorgenommen.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

1. Die Bilanz wurde gemäß § 266 HGB vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

2. Die Bilanzierung von Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Einbeziehung eventuell angefallener Nebenkosten. Die beweglichen Gegenstände des Sachanlagevermögens werden linear abgeschrieben. Die Absetzungen für Abnutzung (AfA) richten sich nach der jeweiligen betrieblichen Nutzungsdauer des Anlageguts unter Anlehnung an die amtlichen AfA-Tabellen. Entsprechend der Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen im Berichtszeitraum wurde die AfA zeitanteilig vorgenommen.

3. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch angemessene Gemeinkosten einbezogen. Fremdkapitalzinsen sind nicht mit angesetzt worden.

4. Bei der Ermittlung der Herstellungskosten blieben die Verwaltungskosten außer Ansatz.

5. Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Zeitwert angesetzt.

6. Bei Vorräten einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte die Aktivierung zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder zu niedrigeren Tageswerten. Für Bestandsrisiken und Ungängigkeit wurden angemessene Wertabschläge vorgenommen.

7. Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. In die Herstellungskosten sind außer direkten Material- und Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Fertigungsgemeinkosten sowie Materialgemeinkosten einbezogen.

8. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalbetrag aktiviert. Das allgemeine Kreditrisiko im Forderungsbestand aus Lieferungen und Leistungen sowie zu erwartenden Skonti wird durch eine angemessene Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

9. Die von dem Gesellschafter Herbert Rehle der Gesellschaft gewährten Darlehen wurden gesondert ausgewiesen.

Feste Rückzahlungsvereinbarungen wurden nicht getroffen.
Für das Darlehen wurden folgende Zins- und Tilgungsvereinbarungen getroffen. Als Zinssatz wurden 4,5 % vereinbart.

10. Die liquiden Mittel werden mit den Nennwerten angesetzt.

11. Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage des § 253 HGB mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

12. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, soweit sie passivierungsfähig sind.

13. Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.


3. Erläuterungen zur Bilanz


1. Aktivposten

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen mit einer Restlaufzeit über einem Jahr i. H. v. TEUR 1 (VJ: TEUR 2) enthalten.

2. Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt EUR 25.564,59
Der Bilanzverlust hat sich wie folgt entwickelt:

 
EUR
Vortrag zum 01.01.2010
- 23.012,66
Jahresfehlbetrag 2010
- 47.629,88
Bilanzverlust 31.12.2010
- 70.642,54



4. Sonstige Angaben


1. Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse, die gemäß § 285 Nr. 27 i. V. m. § 251 HGB und § 268 Nr. 7 HGB anzugeben sind.

2. Geschäftsführung

Zusammensetzung im Geschäftsjahr 2010
Herr Herbert Rehle
Ausgeübter Beruf  Geschäftsführer
Von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB wird hinsichtlich der Angaben gemäß § 285 Satz 1 Nr. 9a und Nr. 9b HGB Gebrauch gemacht.

3. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Bilanzverlust in Höhe von
EUR - 70.642,54
auf neue Rechnung vorzutragen.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.11.2011 festgestellt.

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