Roth Verwaltungs GmbH

Schleif 4, 77855 Achern, DEU

Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 701935
Registered
3/14/2007
Industry
Manufacture of office furnitureManufacture of kitchen furnitureManufacture of bedroom, dining room and living room furniture
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der Komplementär-Stellung der Roth Möbelwerkstätte GmbH & Co. KG, deren Übernahmegegenstand ist: Herstellung und Vertrieb von Möbel, Küchen und Einrichtungsgegenständen, Bau- und Möbelschreinerarbeiten aller Art sowie allen daran angrenzenden Tätigkeiten.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

77855 Achern, Acherner Weg 11
€25,000
100.00%

Financial Report

Roth Verwaltungs GmbH

Achern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Umlaufvermögen 30.727,07 36.411,17
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 30.540,05 34.448,74
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 187,02 1.962,43
Bilanzsumme, Summe Aktiva 30.727,07 36.411,17

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 11.204,93 25.307,05
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 307,05 313,09
III. Jahresfehlbetrag 14.102,12 6,04
B. Rückstellungen 1.100,00 1.100,00
C. Verbindlichkeiten 18.422,14 10.004,12
Bilanzsumme, Summe Passiva 30.727,07 36.411,17

Anhang

Allgemeine Angaben
Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.
Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


AKTIVSEITE
A.  Umlaufvermögen
I.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert  und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.
Innerhalb der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurde bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen allen erkennbaren Einzelrisiken und dem allgemeinen Kreditrisiko durch angemessene Abwertung Rechnung getragen.

davon mit einer Restlaufzeit
Art der Forderungen
Gesamtbetrag
EURO
bis 1 Jahr EURO
über 1 Jahr EURO

Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen

0,00

0,00

0,00

Forderungen gegen
verbundene Unternehmen

26.000,00

0,00

26.000,00

Sonstige
Vermögensgegenstände

4.540,05

4.540,05

0,00
Summe
30.540,05
4.540,05
26.000,00

II.  Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei  Kreditinstituten
Die Flüssigen Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.


PASSIVSEITE
A.  Eigenkapital
Die Eigenkapitalpositionen sind zum Nennbetrag angesetzt.


B. Rückstellungen
Bei der Bemessung der Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung getragen worden.

C. Verbindlichkeiten
Diese Posten sind grundsätzlich mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

davon mit einer Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeiten
Gesamt- betrag
EURO
bis 1  Jahr EURO
von 1 - 5 Jahre EURO
über 5 Jahre EURO

Verbindlichkeiten
gegenüber
Kreditinstituten

0,00

0,00

0,00

0,00

Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und
Leistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Verbindlichkeiten
gegenüber verbun-
denen Unternehmen

10.017,97

10.017,97

0,00

0,00

Sonstige
Verbindlichkeiten

8.404,17

8.404,17

0,00

0,00
Summe
18.422,14
18.422,14
0,00
0,00

Erläuterungen zum Jahresabschluss
Es bestehen Verbindlichkeiten zum 31.12.2010 in Höhe von insgesamt € 18.422,14  (Vorjahr: € 10.004,12). Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind:
Betrag   Art und Form der Sicherheiten
€ 0,00   z.B. Grundschulden, Sicherungsübereignungen, Bürgschaften


Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von €  5.139,88                            (Vorjahr: € 5.139,88).
Gewährte Vorschüsse und Kredite für die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans unter Angabe der Zinssätze, der wesentlichen Bedingungen und der gegebenenfalls im Geschäftsjahr zurück gezahlten Beträge sowie die zu Gunsten dieser Personen eingegangenen Haftungsverhältnisse bestehen wie folgt:
Thomas Roth  € 4.374,46


Angaben zur Feststellung des Jahresabschlusses
Bei dem nachstehenden Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010 handelt es sich um die in Einklang mit § 326 HGB für Offenlegungszwecke verkürzte Fassung des Jahresabschlusses. Ferner wurden für Zwecke der Offenlegung die Erleichterungen für kleine Gesellschaften in Anspruch genommen, auf deren Inanspruchnahme bei der Aufstellung des Jahresabschlusses teilweise verzichtet wurde.

Sonstige Angaben
Geschäftsführung
Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, auch wenn sie im Geschäftsjahr oder später ausgeschieden sind, waren:
Name, Vorname
Roth, Thomas Geschäftsführer, einzelvertretungsberechtigt


Achern, den 08. August 2011
…………………………………………..
       Thomas Roth

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.08.2011 festgestellt.

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