Master Data

Registry
Register court Bad Homburg HRB 12193
Previous
EMZET Vermögens- und Beteiligungs GmbH
Registered
1/18/2012
Industry
Computer consultancy activitiesActivities of holding companiesBusiness and other management consultancy activities
Purpose
Die Beratung von Unternehmen, die in den Bereichen der Entwicklung, der Herstellung, der Zulassung und des Vertriebs von Arzneimitteln und Medizinprodukten tätig sind. Tätigkeit ist weiterhin das Eingehen und Halten von Beteiligungen. Die Tätigkeit kann im In- und Ausland ausgeführt werden.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Markus Dr. Zimmer
since 1/18/2012
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

1 of 3 shown

Friedrichsdorf
€20,800
80.00%

Holdings

Balance Sheet Accounts

Financial Report

EMZET Consult GmbH

Friedrichsdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 59.692.589,42 4.850.681,64
I. Sachanlagen 7.274,00 22.027,00
II. Finanzanlagen 59.685.315,42 4.828.654,64
B. Umlaufvermögen 21.266.554,04 92.630.096,90
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.942.089,91 18.736.460,68
II. Wertpapiere 940.748,77 563.800,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.383.715,36 73.329.835,80
Summe Aktiva 80.959.143,46 97.480.778,54

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 77.440.665,99 66.834.093,45
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 30.573.369,09 1.648.000,00
III. Gewinnvortrag 46.411.093,45 3.992.710,79
IV. Jahresüberschuss 430.203,45 61.168.382,66
B. Rückstellungen 723.597,80 714.721,00
C. Verbindlichkeiten 2.794.879,67 29.931.964,09
Summe Passiva 80.959.143,46 97.480.778,54

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die EMZET Consult GmbH hat ihren Sitz in Friedrichsdorf, Taunus. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Bad Homburg unter HRB 12193 eingetragen.

B. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist als kleine Kapitalgesellschaft gemäß der Größenklassifizierung nach §267Abs.1HGB i.V.m. §267aAbs.3HGB einzustufen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und
Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die
Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§288HGB) und bei der Offenlegung (§326HGB) des Anhangs wurden teilweise in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Posten der Bilanz ist mit der des Vorjahres vergleichbar.

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital sowie die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des §249HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von §251HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen in Anlehnung an §7Abs.1EStG nach der linearen Methode vorgenommen.

2. Finanzanlagen

Finanzanlagen wurden zu den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Fremdwährungsforderungen wurden zum Devisenkassamittelkurs am Entstehungstag angesetzt, soweit ein niedrigerer Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag nicht eine Abwertung der Fremdwährungsforderung erforderte.

4. Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden zu den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

5. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. Fremdwährungskonten wurden zum Abschlussstichtag gemäß § 256 a HGB mit dem Devisenmittelkurs bewertet.

6. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennbetrag angesetzt und ist voll eingezahlt.

7. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgte mit dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag.

8. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

C. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von TEUR2.172,3 (Vorjahr: TEUR1.875,0) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von TEUR1.816,0 (Vorjahr: TEUR74,6) enthalten.

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von TEUR871,1 (Vorjahr: TEUR27.932,0) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und in Höhe von TEUR1.923,8 (Vorjahr: TEUR2.000,0) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Von den Verbindlichkeiten ist ein Betrag in Höhe von TEUR1.750,0 durch Wertpapierdepots der Gesellschaft sowie ein Wertpapierdepot des Gesellschafters besichert.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR9,0 (Vorjahr: TEUR0,4) enthalten.

D. Ergänzende Angaben

I. Vorschüsse und Kredite an Organmitglieder

Der Geschäftsführung wurde ein Darlehensrahmen in Höhe von insgesamt TEUR100,0 gewährt. Zum Ende des Geschäftsjahres hat das Darlehen einen Stand von TEUR78,1. Das Darlehen wird mit 2,0% über dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB verzinst. Der Darlehensrahmen wurde unbefristet gewährt.

Darüber hinaus wurde der Geschäftsführung ein Darlehen über TGBP 1.500,0 gewährt. Zum Ende des Geschäftsjahres hat das Darlehen einen Stand in Höhe von TGBP 1.501,3. Das Darlehen wird mit 1,1 % verzinst und hat eine Laufzeit von 10 Jahren.

II. Arbeitnehmer

In 2023 wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

Friedrichsdorf, Taunus, 27. Mai 2025

Dr. Markus Zimmer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 27.5.2025.

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