A + E Construct Bau UG (haftungsbeschränkt)
Same addressAssembly and erection of prefabricated constructions
Basic information of the organization
Changes published in the official company registry
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
| 52.00% | |
M**** B******** | 5.00% |
H***** L** | 5.00% |
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Official financial statements and annual reports
clemens systeme GmbHHamburgJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007BilanzAktiva
Anhang zum JAHRESABSCHLUSS 31.12.2007clemens systeme GmbH Entwicklung von Software, Hamburg1. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung 1.1. Bilanzierungsvorschriften Allgemeine Angaben Der Jahresabschluss der Firma clemens systeme GmbH, Hamburg auf den 31. Dezember 2007 wurde in Anwendung der Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 - 289 HGB aufgestellt. Dementsprechend besteht der Jahresabschluss aus der Bilanz, einer Gewinn- und Verlustrechnung und einem Anhang. Um Klarheit und Übersichtlichkeit der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zu erhalten, wurden Vermerke und Aufgliederungen ausschließlich im Berichtsteil und / oder in Anhang ausgewiesen. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 HGB. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, soweit gebildet, die Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen sind, soweit sie gebildet worden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden. Rechnungsabgrenzungsposten sind nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet worden. Unter der Bilanz sind - soweit vorhanden - Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten in einem Betrage vermerkt. Haftungsverhältnisse sind auch angegeben, wenn Ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen. 1.2. Bewertungsvorschriften 1.2.1. Allgemeine Angaben Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres entsprechen den Werten der Schlussbilanz des Vorjahres der clemens systeme GmbH. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekanntgeworden sind. 1.2.2 Anlagevermögen Soweit ein Ausweis erfolgt, wurde(n): immaterielle Vermögensgegenstände und sonstige Nutzungsrechte zu Anschaffungskosten, vermindert um die Absetzung für Abnutzung bewertet, die Abschreibungen nach der linearen und degressiven Abschreibungsmethode entsprechend der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen, das Sachanlagevermögen zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt, generell beim Anlagevermögen ein niedrigerer Wertansatz, für den die Abschreibungsgründe nicht mehr bestehen, beibehalten, sofern der niedrigere Wertansatz bei der steuerlichen Gewinnermittlung beibehalten werden kann und Voraussetzung dafür ist, dass dieser auch in der Handelsbilanz beibehalten wird; hinsichtlich der Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens auf den Berichtsteil zum Jahresabschluss bzw. auf den Anlagenspiegel, welcher dem Anhang beigefügt ist, verwiesen. 1.2.3 Umlaufvermögen Die Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt worden. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Abschreibungen auf diese Forderungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Forderungen in fremder Währung sind mit dem Verrechnungskurs vom Tage des Geschäftsvorfalles bewertet. 4. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Die Rückstellungen sind nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Verrechnungskurs vom Tage des Geschäftsvorfalles bewertet. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind beibehalten worden. Abschreibungen im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Schätzung sind nicht vorgenommen worden. 5. Haftungsverhältnisse Haftungsverhältnisse i. S. des § 251 HGB und die finanziellen Verpflichtungen aus mehrjährigen Leasingverträgen i. S. des § 285 Nr. 3 HGB werden unter der Bilanz ausgewiesen und in einer Anlage zum Anhang einzeln erläutert, sofern solche am Abschlussstichtag bestehen. 6. Fristigkeiten 1.2.6.1 Forderungen 1.2.6.1.1 Forderungen mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr: 34.022,75 € aus Lieferungen und Leistungen 116.535,12 € gegen nahestehende Unternehmen 4.480,57 € gegen sonstige 1.2.6.1.2 Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr entfällt aus Lieferungen und Leistungen entfällt gegen nahestehende Unternehmen entfällt aus sonstigen Forderungen 3. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren: entfällt aus sonstigen Forderungen 2. Verbindlichkeiten 1.2.6.2.1 Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 99.822,41 € gg. Kreditinstituten 15.148,70 € aus Lieferungen und Leistungen 27.154,89 € Sonstige Verbindlichkeiten 1.2.6.2.2 Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und bis zu fünf Jahren: entfällt gg. Kreditinstituten entfällt aus Lieferungen und Leistungen entfällt gegen nahestehende Unternehmen 1.2.6.2.3 Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: entfällt gg. Kreditinstituten entfällt aus Lieferungen und Leistungen entfällt gegen nahestehende Unternehmen 1. 3. Sonstige Angaben: 0. Geschäftsführung: Die Gesellschaft wird durch den alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer Herrn Dr. Ulrich Clemens vertreten. Dieser ist von der Beschränkung des § 181 BGB befreit. 0. Kapital Die Kapitalanteile der clemens systeme GmbH werden wie folgt gehalten Dr. Ulrich Clemens 1 Anteil i. H. v. 12.500,00€ Dr. Ulrich Clemens 1 Anteil i. H. v. 12.500,00 € 0. Sonstige Angaben gem. § 285 HGB Es wurden im Berichtsjahr durchschnittlich - 4 - Mitarbeiter ( ohne Geschäftsführung ) beschäftigt; Hinsichtlich der Aufgliederung und der Entwicklung der sonstigen Rückstellungen wird auf den Berichtsteil des Jahresabschlusses verwiesen. Die Angaben gem. § 285 Nr. 9 Buchstaben a und b HGB unterbleiben mit Hinweis auf § 286 (4) HGB. Von der Regelung gem. § 286 (3) Nr. 2 HGB wurde keine Gebrauch gemacht. An dieser Stelle fügen Sie bitte den Anhang ein. Die nachfolgend aufgeführten Überschriften sind als Gliederungsvorschläge zu verstehen. Falls Sie das Programm Bilanzbericht classic/comfort oder Abschlussprüfung compact/classic/comfort installiert haben, haben Sie die Möglichkeit, den Anhang aus diesem Programm zu übernehmen. Bitte ersetzen Sie diesen Text durch den Anhang. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses Bilanzierungs- und Bewertungsmethode Informationen zur Bilanz und ggf. zur GuV Sonstige Angaben Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern1.1.2007 - 31.12.2007 Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.498,29 EUR. 1.1.2006 - 31.12.2006 Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 774,30 EUR. |
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