Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 150654
Registered
6/14/2013
Industry
Computer consultancy activitiesOther information service activitiesOther information technology and computer service activities
Purpose
Die Errichtung eines Geoinformationssystems sowie die erlaubnisfreie Tätigkeit als informationstechnische Schnittstelle, Dienstleister und Berater für immobilienwirtschaftliche Bestände sowie die Teilnahme an und die Initiierung von Forschungsaufgaben im Bereich der Informationstechnologie. Dazu gehört insbesondere: die Georeferenzierung von Datenbeständen und Berichten; die Veröffentlichung von Datenbeständen und Berichten; die Aufbereitung staatlicher Informationsquellen; die Erfassung von Bestandsdaten, auch außerhalb der Immobilienwirtschaft; der Vertrieb von Kartenmaterialien sowie von Kennund Vergleichsdaten; die Durchführung von Datenbestands- und Standortanalysen; die Bereitstellung von Softwarelösungen sowie die Erbringung von Beratungsleistungen im Bereich der Informationstechnik.

History

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Management

NameRole
Martin Ruhé
since 3/26/2018
Procura
Maximilian Lohse
since 3/26/2018
Procura
Axel Lüdtke
since 5/8/2015
Managing Director
Harald Müller
since 6/14/2013
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

37.66% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Harald Müller
37.66%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Deval Entwickeln + Bewerten GmbH
Germany
€11,770
37.66%

Financial Report

interfaceMA GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

1.197.272,00

770.932,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1.170.887,00

749.715,00

II. Sachanlagen

26.385,00

21.217,00

B. Umlaufvermögen

161.609,62

118.677,34

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

33.529,11

52.267,65

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

128.080,51

66.409,69

C. Rechnungsabgrenzungsposten

18.630,19

19.044,14

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

327.258,26

306.394,94

Summe Aktiva

1.704.770,07

1.215.048,42



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

-327.258,26

-306.394,94

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

./. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen

-250,00

-250,00

=eingefordertes Kapital

24.750,00

24.750,00

II. Verlustvortrag

-331.144,94

-333.484,41

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-20.863,32

2.339,47

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

327.258,26

306.394,94

B. Rückstellungen

28.290,45

15.975,17

C. Verbindlichkeiten

1.676.479,62

1.199.073,25

Summe Passiva

1.704.770,07

1.215.048,42

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Abschlusses wurden in Anspruch ge­nommen.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schluss­bilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorherseh­baren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Abschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäfts­jahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden mit Herstellungskosten gem. § 255 Abs. 2a HGB angesetzt. Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des je­weiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr des Zugangs voll abschrieben.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssigen Mittel wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung er­mittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und un­gewissen Verpflichtungen. Soweit gesetzlich vorgeschrieben, wurden die Beträge abgezinst.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich; ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Das gezeichnete Kapital ist mit EUR 25.000,00 gemäß Gesellschaftsvertrag ausgewiesen.

Nach Abzug des Jahresfehlbetrages und des Verlustvortrages vom gezeichneten Kapital ergibt sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag. Die Geschäftsführung geht u.a. in Hinblick auf abgegebene Rangrücktrittserklärungen nicht von einer rechtlichen Überschuldung aus.

Der Gesamtbetrag der ausschüttungsgesperrten Beträge beläuft sich auf EUR 1.155.000,00
(Vorjahr EUR 705.000,00), davon entfallen auf selbst geschaffene immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens EUR 1.155.000,00 (Vorjahr EUR 705.000,00).

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

Verbindlichkeiten

Insgesamt

Restlaufzeit

bis 1 Jahr

1 bis 5 Jahre

größer 5 Jahre

EUR

EUR

EUR

EUR

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

360.000,00

0,00

360.000,00

0,00

Vorjahr

270.000,00

0,00

270.000,00

0,00

Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen

2.219,70

2.219,70

0,00

0,00

Vorjahr

9.901,59

9.901,59

0,00

0,00

Sonstige Verbindlichkeiten

1.314.259,92

214.259,92

1.100.000,00

0,00

Vorjahr

919.171,66

119.171,66

800.000,00

0,00

Summen Geschäftsjahr

1.676.479,60

216.479,62

1.460.000,00

0,00

Vorjahr

1.199.073,20

129.073,25

1.070.000,00

0,00

Es bestehen branchenübliche Sicherheiten.

Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen EUR 671.822,01 (Vorjahr EUR 452.392,81) auf
Gesellschafter.

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane, sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Andreas Angerer, Berlin

Axel Lüdtke, Berlin

Harald Müller, Berlin.

Sie haben jeweils Einzelvertretungsbefugnis und sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 20 Arbeitnehmer.

 

Berlin, den 05. April 2018

gez. Angerer, Lüdtke, Müller

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 05. April 2018

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