WERSO GmbHLiquidated

56269 Dierdorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Montabaur HRB 14366
Registered
11/20/2001
Industry
Trade of steam, hot water and cooled airWholesale of plumbing and heating equipment and suppliesActivities of holding companies
Purpose
Lieferung und Montage von Heizungs- und Sanitäranlagen und alternativer Energieanlagen. Die Gesellschaft kann alle damit zusammenhängenden Geschäfte tätigen und sich an anderen Unternehmen beteiligen.

History

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Management

NameRole
Ursula Weßler
since 11/4/2010
Liquidator

Financial Report

WERSO GmbH

Dierdorf-Wienau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 30.054,00 40.794,00
I. Sachanlagen 30.054,00 40.794,00
B. Umlaufvermögen 179.865,39 232.892,65
I. Vorräte 20.938,18 31.082,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 78.114,65 156.413,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 80.812,56 45.396,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.422,00 2.868,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 213.341,39 276.554,65

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 81.802,85 69.802,82
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 44.802,82 34.126,60
III. Jahresüberschuss 12.000,03 10.676,22
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 12.120,00 18.040,00
C. Rückstellungen 42.480,00 50.685,00
D. Verbindlichkeiten 76.938,54 138.026,83
Bilanzsumme, Summe Passiva 213.341,39 276.554,65

Anhang

1. Anwendung des Handelsgesetzbuches

Der Jahresabschluss der Firma Werso GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. In der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Betrag des Vorjahres angegeben.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

 Die Bilanz wurde entsprechend dem in § 266 HGB vorgegebenem Gliederungsschema aufgestellt.

Die Ausübung von Bilanzierungswahlrechten und die angewandten Bewertungsmethoden werden nachfolgend bei den einzelnen Bilanzposten dargestellt.

2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Wirtschaftsgüter wurden aktiviert und über die erwartete Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Abschreibung erfolgt nach der linearen Methode.
  
Die Nutzungsdauer beträgt 4 Jahre

2.2. Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibung bewertet. Die planmäßige Abschreibung ist nach der linearen und degressiven  Methode erfolgt. Es wird von der degressiven Abschreibung zur linearen Abschreibung übergegangen sobald diese zu einer höheren Abschreibung führt.
Die der Abschreibung zugrunde liegende Nutzungsdauer wurde unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts und der wirtschaftlichen Veralterung geschätzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs als Aufwand behandelt.

Beim Sachanlagevermögen gelten überwiegend folgende Nutzungsdauern:
  
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2  - 8 Jahre

2.3. Finanzanlagevermögen

Das Finanzanlagevermögen ist mit den Anschaffungskosten abzüglich erforderlicher außerplanmäßiger Abschreibung wegen dauernder Wertminderung bewertet.

2.4. Vorräte

 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Als Anschaffungskosten wurden die durchschnittlichen Einstandspreise angesetzt. Fertige Erzeugnisse wurden mit den Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten enthalten neben den Material- und Fertigungskosten auch in angemessenem Umfang Material- und Fertigungsgemeinkosten.

2.5. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bewertet. Allen erkennbaren Risiken wurde durch Bildung einer Pauschalwertberichtigung in ausreichendem Umfang Rechnung getragen.

2.6. Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben ausgewiesen, die Aufwand für eine abgrenzbare Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.Weiterhin wurden Darlehensabgelder als Rechnungsabgrenzungsposten abgegrenzt.

2.7. Rückstellungen

Rückstellungen wurden für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Sie wurden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt.

2.8. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit dem Nennwert angesetzt.
Der nachstehende Verbindlichkeitenspiegel gibt einen Überblick über die Fristigkeit der Verbindlichkeiten und deren Besicherung.
Fremdwährungsverbindlichkeiten lagen nicht vor.


3. Angaben zum Jahresabschluss

3.1. Forderungsspiegel

 

 
Restlaufzeit
bis zu 1 Jahr
Restlaufzeit
über 1 Jahr
Forderungen
und sonstige
Vermögensgegenstände


77.812,48


77.812,48


 

3.2. Rechnungsabgrenzungsposten
  

Kfz-Steuern
 
Versicherungen
 



3.3. Sonstige Rückstellungen


Rückstellungen wurden gebildet für:
  

a)
Abschlusskosten
b)
Garantieverpflichtungen
c)
Resturlaub
d)
Tantiemen
e)
Archivierungskosten
f)
Verwaltungskostenabschlag
g)
Prozesskosten
h)
Mietnebenkosten





3.4. Verbindlichkeitsspiegel
                                                            
  

 
Restlaufzeit          < 1 Jahr           Restlaufzeit              1 - 5 Jahre      Restlaufzeit         > 5 Jahre           Gesamt                                  durch Pfand- rechte gesichert
Verbindlichkeiten
     58.412,60 
              18.223,77                   
                              
76.636,37
 



 
4. Sonstige Angaben

4.1. Geschäftsführer

  Ursula Wessler, Feldstrasse 43, 56269 Dierdorf

Dierdorf-Wienau, den 02.12.2009

Ursula Wessler
Geschäftsführer 
  

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