Buying and selling of own non-residential real estate
GAUDI GmbHLiquidated
53879 Euskirchen, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Vladimir Klimov since 4/18/2012 | Liquidator |
Financial Report
Official financial statements and annual reports
GAUDI GmbHEuskirchenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011BilanzAktiva
8. AnhangAllgemeine Angaben Der Jahresabschluss der GAUDI GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (Nutzungsdauern zwischen zwei und 33 Jahren) angesetzt. Wirtschaftsgüter mit einem Wert von 151 € bis 1.000 € werden in einem Sammelposten erfasst. Davon werden jährlich 20% gewinnmindernd aufgelöst (§ 6 Abs. 2a EStG). Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet: - Beteiligungen zu Anschaffungskosten - Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten - Ausleihungen zum Nennwert - unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert - sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung Verlustvortrag Der Verlust des Berichtsjahres von Euro 446,85 wird unter Berücksichtigung des bestehenden Verlustvortrages des Vorjahres von Euro 34.540,91 vorgetragen. Bilanzielle Überschuldung Zum Bilanzstichtag besteht ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von Euro 9.987,76. Nach Angaben der Geschäftsführung ist jedoch die Fortführung des Unternehmes nicht gefährdet, da das Unternehmen zu keiner Zeit zahlungsunfähig war. Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass lediglich eine bilanzielle Überschuldung aber keine insolvenzrechtliche Überschuldung vorlag, da die durch den atypisch still beteiligten Gesellschafter Herrn Vladimir Klimov geleistete Einlage/n zwar Fremkapital darstellen, jedoch fast Eigenkapital ersetzenden Charakter haben. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Aufstellung dieser Bilanz mit Datum vom 23.6.2014 aufgrund der Beendigung der Liquidation erloschen ist. Feststellung des Jahresabschlusses Der Jahresabschluss wurde am 30.9.2014 festgestellt. Der Jahresabschluss wurde am 30.9.2014 gebilligt. Sonstige Pflichtangaben Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane Die Geschäftsführung im Berichtsjahr erfolgte durch Herrn Vladimir Klimov sen.. Frau Rita Klimov konnte die Geschäftsführung durch Tod nicht mehr ausüben. Die Gesellschafter der Berichtsgesellschaft sind seit der Gründung Herr Klimov sen. und Herr Klimov jun. Die Beteiligungsverhältnisse sind seit Gründung unverändert. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG / 264c Abs. 1 HGB Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Die Forderungen beinhalten die Verlustübernahme des Berichtsjahres der atypisch stillen Beteiligungsgesellschaft. Die Verbindlichkeiten beinhalten das Darlehen atypisch stiller Gesellschafter. Es wird darauf hingewiesen, dass der Gesellschafter der atypisch stillen Beteiligungsgesellschaft, Herr Vladimir Klimov sen., auch gleichzeitig wesentlicher Beteiligter der in Rede stehenden Berichtsgesellschaft ist. Unterschrift der Geschäftsleitung sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.
Euskirchen, den 30.9.2014 gez. Klimov |
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