NOVESCOR GmbHLiquidated

55120 Mainz, DEU

Master Data

Registry
Register court Mainz HRB 43962
Registered
2/9/2009
Industry
Manufacture of prepared feeds for farm animalsManufacture of other food products n.e.c.Manufacture of oils and fats
Purpose
Produktion und der Vertrieb von Lebensmitteln, die nach den Kriterien der biologischen Erzeugung gewonnen werden, insbesondere die Herstellung und der Vertrieb von Speiseeis.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
66.40%
Karolin Trenker
33.33%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Karolin Trenker
63477 Maintal, Feldbergring 31
€8,500
33.33%
55130 Mainz, Hans Zöller Str. 24k
€8,500
33.33%

Financial Report

NOVESCOR GmbH

Waldems

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 300,00
davon eingefordert 0,00 300,00
B. Anlagevermögen 136.242,00 114.851,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 44.388,00 44.000,00
II. Sachanlagen 91.854,00 70.851,00
C. Umlaufvermögen 209.869,95 64.795,80
I. Vorräte 134.139,56 14.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 56.574,42 23.023,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.155,97 27.272,19
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.619,94 766,66
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 632.831,26 140.479,15
Bilanzsumme, Summe Aktiva 980.563,15 321.192,61

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 26.400,00 26.400,00
II. Kapitalrücklage 85.000,00 85.000,00
III. Verlustvortrag 251.879,15 1.300,14
IV. Jahresfehlbetrag 492.352,11 250.579,01
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 632.831,26 140.479,15
B. Rückstellungen 6.615,21 7.480,00
C. Verbindlichkeiten 973.947,94 313.712,61
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 16.625,16 313.712,61
Bilanzsumme, Summe Passiva 980.563,15 321.192,61

Anhang


 
 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der NOVESCOR GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 16.625,16 (Vorjahr: Euro 313.712,61).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 957.322,78 (Vorjahr: Euro 0,00).

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 22.03.2012 festgestellt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses



In der Gesellschafterversammlung vom 22.03.2012 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Herr Roger Wilhelm
ausgeübter Beruf:
Kaufmann
Weitere Geschäftsführer:
Herr Wolfgang Huch
ausgeübter Beruf:
Kaufmann


Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Verbindlichkeiten
957.322,78


Unterschrift der Geschäftsleitung
  

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.03.2012 festgestellt.

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