Schmutzer & Ostermann GmbH

Fuggerstraße 41, 92224 Amberg, DEU

Master Data

Registry
Register court Amberg HRB 1374
Registered
2/5/1991
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesBuying and selling of own non-residential real estateRental and leasing of motor vehicles with a maximum weight not exceeding 3,5 tons by car sharing
Purpose
Übernahme von Buchhaltungs- und Buchführungsarbeiten gemäß § 6 Nr. 3 und 4 StBerG, außerdem Hausverwaltung. Vermietung und Vermarktung von Fahrzeugen aller Art. Handel mit Waren aller Art, insbesondere Geschenkartikeln, Lebensmittel und Getränken, soweit eine gesondert öffentlich-rechtliche Genehmigung hierfür nicht erforderlich ist.

History

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Management

NameRole
Regina Roth-Seeger
since 1/16/2023
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Amberg
€26,000
100.00%

Financial Report

Schmutzer & Ostermann GmbH

Amberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

240.388,02

265.699,53

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

788,51

1.930,51

II. Sachanlagen

239.599,51

263.769,02

B. Umlaufvermögen

79.629,37

41.086,37

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

67.299,55

40.894,44

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

12.329,82

191,93

C. Rechnungsabgrenzungsposten

610,03

1.536,01

Summe Aktiva

320.627,42

308.321,91



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

135.584,16

99.105,98

I. Gezeichnetes Kapital

26.000,00

26.000,00

II. Kapitalrücklage

20.000,00

20.000,00

III. Bilanzgewinn/-verlust

89.584,16

53.105,98

B. Rückstellungen

10.100,82

200,00

C. Verbindlichkeiten

170.004,17

198.667,66

D. Rechnungsabgrenzungsposten

4.938,27

10.348,27

Summe Passiva

320.627,42

308.321,91

ANHANG

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handesgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetztes zu beachten.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögens wurde zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen gemindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewergliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410 wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewerten.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zu Einzelposten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz wird nachfolgend dargestellt:

Bilanzposten Euro

Geschäftsjahresabschreibung

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche

Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten

und Werten Euro 1.142,00

Andere Anlagen, Betriebs- und

Geschäftsausstattung Euro 100.159,58

Verbindlichkeiten

Es war ein Darlehen in Höhe von EUR 115.000,00 mit einer Restlaufzeit über 5 Jahren auszuweisen.

Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

In den Verbindlichkeiten sind Beträge enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen. Dabei handelt es sich um Beträge, die erst nach dem Bilanzstichtag zu Ausgaben führen, aber zum Zweck der periodengerechten Gewinnermittlung bereits zum Bilanzstichtag als Aufwand erfasst wurden.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB sind am Bilanzstichtag nicht zu verzeichnen.

Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Robert Ostermann, Amberg

Regina Roth, Amberg

Karsten Füssel, Chemnitz

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag

Verbindlichkeiten Euro 115.000,00

Forderungen Euro 0,00

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 08.11.2011

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Current insolvency proceedings

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