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Register court Ulm HRB 720623
Previous
Stübler Heizungs- und Klimatechnik GmbHStübler & Zuischko GmbHGünther Stübler GmbH
Registered
1/29/2007
Industry
Plumbing, heat and air-conditioning installationTrade of steam, hot water and cooled airWholesale of plumbing and heating equipment and supplies
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Lieferung und Montage von energieoptimierten Sanitär-, Heizungs- und Klimaanlagen für Wohn- und Geschäftsgebäude, Lieferung von Selbstbauheizungssystemen für Neu- und Altbau mit Montageunterstützung.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Günther Stübler
since 1/29/2007
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Günther Stübler GmbH

(vormals: Stübler & Zuischko GmbH)

Eislingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 70.416,00 55.322,00
I. Sachanlagen 70.416,00 55.322,00
B. Umlaufvermögen 221.290,49 123.861,07
I. Vorräte 110.617,00 37.540,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 87.475,65 60.202,14
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 23.197,84 26.118,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.177,00 2.644,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 21.459,83 31.972,91
Bilanzsumme, Summe Aktiva 317.343,32 213.799,98

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Verlustvortrag 61.972,91 1.588,17
III. Jahresüberschuss 10.513,08 -60.384,74
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 21.459,83 31.972,91
B. Rückstellungen 8.736,00 13.610,00
C. Verbindlichkeiten 308.607,32 200.189,98
Bilanzsumme, Summe Passiva 317.343,32 213.799,98

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Stübler & Zuischko GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2011 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, wurden insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten einschließlich Nebenkosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Die Anschaffungskosten beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs linear abgeschrieben.

Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden in einem Sammelposten erfasst. Davon werden jährlich 20% gewinnmindernd aufgelöst.

Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse wurden zu Herstellungskosten bewertet.

Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde nach Berücksichtigung von Einzelwertberichtigungen durch Bildung einer ausreichend bemessenen Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der

Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 242.640,00 Euro (Vorjahr: 116.670,00 Euro).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer als 5 Jahre beträgt 0,00 Euro (Vorjahr: 15.750,00 Euro).

Der unter der Position Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesene Betrag ist teilweise durch übliche Eigentumsvorbehalte von Lieferanten gesichert.

Unter der Position sonstige Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 10.941,15 Euro (Vorjahr: 12.310,11 Euro) sowie Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von 0,00 Euro (Vorjahr: 67,00 Euro) enthalten.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Verbindlichkeiten an Gesellschafter 113.520,00 Euro

Zur Vermeidung der buchmäßigen Überschuldung haben die Gesellschafter hinsichtlich der Verbindlichkeiten Rangrücktritt i. H. v. insgesamt 45.000,00 Euro erklärt.

D. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer waren während des gesamten Geschäftsjahres bestellt:

Günther Stübler

Peer Zuischko

Die Geschäftsführer sind befugt, die Gesellschaft alleine zu vertreten. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterbleibt die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführer.

 

Eislingen, 16.04.2012

Günther Stübler, Geschäftsführer

Peer Zuischko, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 23.05.2012 festgestellt.

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