Bookstation GmbHLiquidated

85646 Anzing, DEU

Master Data

Registry
Register court Freiburg HRB 541848
Registered
10/15/2001
Industry
Book publishingRetail sale of booksPrinting of newspapers
Purpose
ist der Betrieb einer Druckerei.

History

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Financial Report

Bookstation GmbH

Sipplingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 21.707,00 23.749,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.590,00 1.792,00
II. Sachanlagen 20.117,00 21.957,00
B. Umlaufvermögen 94.835,09 44.533,27
I. Vorräte 4.618,46 4.531,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 90.071,30 37.821,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 145,33 2.180,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten 13.931,52 12.801,22
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 25.541,67
Bilanzsumme, Summe Aktiva 130.473,61 106.625,16

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 50.000,00 50.000,00
III. Bilanzverlust 75.000,00 100.541,67
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 25.541,67
B. Rückstellungen 9.000,00 5.226,72
C. Verbindlichkeiten 121.473,61 101.398,44
Bilanzsumme, Summe Passiva 130.473,61 106.625,16

Anhang für 2009


A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften erstellt. Die Bilan­zierungs- und Bewertungsmethoden wurden soweit möglich an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet.
Der Jahresabschluss enthält keine Posten, denen auf fremde Währung lautende Beträge zugrunde liegen. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.
Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlust­rechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblie­ben.
Anlagevermögen
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre zu Grunde gelegt.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstel­lungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ausschließlich nach der linearen Me­thode. Zugänge werden grundsätzlich zeitanteilig abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Nettoeinzelwert von 150,00 Euro (bis 31. Dezember  2007 410,00 Euro) sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden. Es wurde der sofortige Abgang unterstellt. Für Anlagegüter mit einem Nettoeinzelwert von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro, die nach dem 31. Dezember 2007 angeschafft worden sind, wurde der steuerlich zu bildende jährliche Sammelposten aufgrund der untergeordneten Bedeutung in die Handelsbilanz übernommen. Vereinfachend wird der Sammelposten im Jahr des Zugangs und in den vier folgenden Jahren mit jeweils 20% abgeschrieben.
Umlaufvermögen
Die Bewertung des Warenbestandes erfolgte zu Anschaffungskosten abzüglich der Anschaffungskostenminderungen. 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bewertet.

Die Risiken im Forderungsbestand sind angemessen berücksichtigt. Neben Einzelwertberichti­gungen zu Forderungen wird dem allgemeinen Kreditrisiko - soweit erforderlich - durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen in Höhe von 1,0 % des Nettobetrages der Forderun­gen ausreichend Rechnung getragen.

Rückstellungen
Die übrigen Rückstellungen (Sonstige Rückstellungen) werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmänni­scher Beurteilung allen erkennbaren Risiken, drohenden Verlusten aus schwebenden Geschäften und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.


C. Angaben zu Posten der Bilanz
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 4.805,00 Euro (Vj. 4.805,00 Euro) haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Eigenkapital/Ergebnisverwendung
Im Handelsregister ist das gezeichnete Kapital in Höhe von € 25.000,00 eingetragen. Dieses ist voll einbezahlt.
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2009 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.


Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten haben jeweils eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.
Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvor­behalte.
Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter Henning Siegmund in Höhe von 90.402,70 Euro (Vj. 53.591,56 Euro).

D. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft im Berichtsjahr war:

Herr Henning Siegmund, Drucker.

Sipplingen, den 30. September 2010

gez. Henning Siegmund

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