Buying and selling of own non-residential real estate
Food-Log Berlin GmbHLiquidated
10829 Berlin, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Gökhan Kazan since 8/14/2007 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Food-Log Berlin GmbHBerlinJahresabschluss zum 31.12.2008Bilanz zum 31.12.2008Aktiva
Passiva
A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss1)Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. 2)In der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben. 3)Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet. 4)Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert. 5)Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind. 6)Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesen. Der Ausweis erfolgte in der Bilanz unter den Posten "sonstige Vermögensgegenstände" bzw. "sonstige Verbindlichkeiten". 7)Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden. 8)Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Posten des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. B.Angaben zu Bilanzierungs- und BewertungsmethodenI. Bilanzierungsmethoden1)Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden,Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 2)Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet. Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch. 4)Soweit Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestehen, sind diese gemäß § 268 Abs. 7 HGB im Anhang angegeben. II. Bewertungsmethoden1)Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den handelsrechtlichen Bestimmungen. Soweit zulässig wurden steuerrechtliche Regelungen mitberücksichtigt. 2)Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. 3)Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen. 4)Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. 5)Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst. 6)Die Leistungsforderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erforderliche Einzelwertberichtigungen wurden durchgeführt. Das allgemeine Kreditrisiko wurde durch eine ausreichende Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. 7)Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt. 8)Die sonstigen Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. 9)Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 10)Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden. C.Angaben zu BilanzpostenI.VerbindlichkeitenspiegelSämtliche Verbindlichkeiten, bis auf EUR 65.000 (Restlaufzeit bis 5 Jahre), haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. II.Forderungen und Verbindlichkeiten i. S. d. § 42 III GmbHG1)Die Gesellschaft hatte gegen den Gesellschafter Forderungen aus dem Verrechnungskontoin Höhe von EUR 5.687,13. Dem gegenüber schuldete die Gesellschaft dem Gesellschafteraus erhaltenen Darlehen insgesamt EUR 65.000,00. Ein gesonderter Bilanzausweis dieser Posten erfolgte nicht. Sie sind in den "sonstigen Vermögensgegenständen" bzw. "sonstigen Verbindlichkeiten" enthalten. 3)Die Verzinsung erfolgt vertragsgemäß mit5 % . III.HaftungsverhältnisseHaftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht. D.Angaben zu G.u.V.-PostenOhne Angabe. E.Sonstige AngabenI.GeschäftsführungsorganeAußer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt. Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Gökhan Kazan, BErlin geführt. Berlin, den 18.03.2009__________________________ Gökhan Kazan (Geschäftsführer)
Berlin, den 17.12.2009 Food-Log Berlin GmbH Gökhan Kazan |
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