Margeaux GmbHLiquidated

21079 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 119686
Registered
9/7/2011
Industry
Intermediation service activities for food and beverage services activitiesRetail sale of meat and meat productsMobile food service activities at fairs etc.
Purpose
der Betrieb eines Restaurants und die Erbringung von allen damit zusammenhängenden Dienstleistungen sowie Handelsgeschäfte aller Art mit Ausnahme von erlaubnispflichtigen Geschäften.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Rico Brand
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Seevetal
€25,000
100.00%

Financial Report

Margeaux GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 31.727,00 34.214,00
I. Sachanlagen 31.727,00 34.214,00
B. Umlaufvermögen 27.071,75 10.944,35
I. Vorräte 2.408,27 5.166,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.688,21 2.764,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.975,27 3.013,89
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 124.079,58 98.827,71
Bilanzsumme, Summe Aktiva 182.878,33 143.986,06

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 123.827,71 59.979,09
III. Jahresfehlbetrag 25.251,87 63.848,62
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 124.079,58 98.827,71
B. Rückstellungen 1.900,00 1.700,00
C. Verbindlichkeiten 180.978,33 142.286,06
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 100.802,16 37.066,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 182.878,33 143.986,06

Anhang zum 31. Dezember 2013

Margeaux GmbH, Nartenstrasse 31 21079 Hamburg

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluß der Margeaux GmbH, 21079 Hamburg, wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs-und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH- Gesetzes zu beachten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Umsatzkostenverfahren gegliedert.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert angewendet worden.

Die Gegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw.

Herstellungskosten bewertet und - soweit abnutzbar - planmäßig abgeschrieben.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. In Anlehnung an die steuerlichen Vereinfachungsregelungen wurde bei Anschaffungen im ersten Halbjahr die volle, bei Anschaffungen im zweiten Halbjahr die halbe Jahresabschreibung angesetzt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert bis zu € 410,--

wurden aus Vereinfachungsgründen im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu Nominalwerten bewertet. Erkennbaren Ausfallrisiken wurde durch Einzelwertberichtigung Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel sind zu Nennwerten bilanziert.

Als aktive bzw. passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Bilanzstichtag erfasst, soweit sie Aufwand bzw.

Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen.

Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind mit dem Betrag angesetzt worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

C. Fremdwährungsumrechnung

Fremdwährungsforderungen und - verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Geld-, Briefkurs zum Entstehungstag bewertet, Verluste aus Kursänderungen zum Bilanzstichtag finden Berücksichtigung.

D. Angaben zur Bilanz

1. Entwicklung des Anlagevermögens

Die Aufgliederung der Anlagepositionen und ihre Entwicklung im Berichtsjahr sowie die 2013 vorgenommenen Abschreibungen ergeben sich aus dem beigefügten Anlagen- Abschreibungsspiegel.

2. Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen:

Steuerguthaben € 2.904,91

Sonstige Forderungen € 1.783,30

3 . Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt € 25.000,--.

4. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im wesentlichen für Jahresabschluss- und Prüfungskosten gebildet.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Warenlieferungen und die sonstigen Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

Restlaufzeit bis zu 1 Jahr € 97.094,78
Restlaufzeit zwischen 1 - 5 Jahren € 83.883,55
Restlaufzeit größer 5 Jahre € 0,00

6. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen Neben den in der Bilanz ersichtlichen Verbindlichkeiten bestehen Bürgschaftsverbindlichkeiten in Höhe von € 0, und Verpflichtungen aus Leasing- und Mietverträgen in Höhe von ca. € 96.000,--.

E. Erläuterungen zu G. und V. Positionen

Der Jahresüberschuß stammt ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Eine Aufteilung des Steueraufwandes auf die Teilergebnisse der gewöhnlichen und außergewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist somit nicht vorzunehmen.

F. Sonstige Angaben

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr Frau Isabelle Pilar Leckron

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich

2 Mitarbeiter beschäftigt.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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