DECA Games GmbHLiquidated

14057 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 113557
Registered
5/20/2008
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateActivities of holding companiesPublishing of video games
Purpose
Der Betrieb von Gaststätten, der Vertrieb von Gesellschaftsspielen, Tanzunterricht sowie der Ankauf von Grundstücken und Gebäuden jeder Art und deren Umbau, Ausbau, Instandsetzung und Modernisierung sowie deren Vermietung, Aufteilung in Wohnungseigentum, Verwertung und Veräußerung, und zwar auch von Gebäudeteilen und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Tätigkeiten nach § 34 c Gewerbeordnung werden von der Gesellschaft nicht ausgeübt.

History

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Management

NameRole
Antonio Cardillo
since 12/10/2021
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Giuseppe De Carolis di Prossedi
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Giuseppe De Carolis di Prossedi
Neapel
€25,000
100.00%

Financial Report

DECA Games GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 40.488,00   43.749,00  
II. Sachanlagen 94.240,00 134.728,00 105.233,00 148.982,00
B. Umlaufvermögen        
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.123,00   8.135,72  
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.917,85 11.040,85 2.934,51 11.070,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten   189,26   276,44
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   159.088,50   47.265,36
Summe Aktiva   305.046,61   207.594,03

PASSIVA

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00   25.000,00  
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -72.265,36   -9.303,13  
III. Jahresfehlbetrag -111.823,14   -62.962,23  
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 159.088,50 0,00 47.265,36 0,00
B. Rückstellungen   2.000,00   2.157,50
C. Verbindlichkeiten   303.046,61   205.436,53
Summe Passiva   305.046,61   207.594,03

Anhang

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, wurde nach den Rechnungslegungs-Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft rechnet gemäß § 267 Abs. 1 HGB zu den kleinen Kapitalgesellschaften, die hierfür geltenden Vereinfachungsregelungen wurden angewandt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde unverändert das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden nur bei entgeltlichem Erwerb zu Anschaffungskosten angesetzt. Das Sachanlagevermögen wird mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Die Abschreibungen werden nach Maßgabe der gewöhnlichen Nutzungsdauer gemäß den amtlichen AfA-Tabellen berechnet. Abschreibungen auf Zugänge an abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens werden linear vorgenommen.

Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern, sofern sie selbstständig bewertbar und nutzbar sind, werden gemäß § 8 Abs. 1 KStG in Verbindung mit § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe aufgelöst bzw. gemäß § 6 Abs. 2a EStG im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit je 20% aufgelöst.

Die unter den Vorräten ausgewiesenen Bestände werden mit ihren Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nominalbeträgen bewertet.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Fremdwährungen werden zum Bilanzstichtagskurs umgerechnet.

II. Angaben zu Positionen der Bilanz und sonstige Angaben

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände zum 31. Dezember 2010 haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Im Gesamtbetrag zum 31. Dezember 2010 sind keine Forderungen gegenüber Gesellschaftern enthalten.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Euro 25.000,00.

In den Rückstellungen sind alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit den Beträgen berücksichtigt, wie sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Im Gesamtbetrag zum

31. Dezember 2010 sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 294.502,83 enthalten. Verbindlichkeiten in Höhe von Euro 0,00 haben eine Laufzeit von mehr als 5 Jahren.

Am Bilanzstichtag bestehen keine Eventualverbindlichkeiten nach § 251 HGB.

Die Überschuldung der Gesellschaft ist durch eine qualifizierte Rangrücktrittserklärung des Gesellschafters beseitigt.

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wird unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird von Antonio Cardillo, Architekt, Suarezstr. 11, 14057 Berlin, übernommen. Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde am 5. Dezember 2011 festgestellt.

 

Berlin, den 5. Dezember 2011

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 05.12.2011

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