LWT Organisationssysteme und Systemstudien GmbHLiquidated

31655 Stadthagen, DEU

Master Data

Registry
Register court Stadthagen HRB 530
Registered
11/6/1985
Industry
Wholesale of computers, computer peripheral equipment and softwareComputer consultancy activitiesAgents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and software
Purpose
Beschaffung, Herstellung und Vertrieb von Software und Rechnern und alle damit in Zusammenhang stehenden Geschäften.

History

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Management

NameRole
Klaus- Dieter Laqua
since 8/8/2005
Managing Director

Financial Report

LWT Organisationssysteme und Systemstudien GmbH

Stadthagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.282,00 1.882,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 149,00
II. Sachanlagen 1.131,50 1.583,50
III. Finanzanlagen 150,00 150,00
B. Umlaufvermögen 11.873,95 15.011,16
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.873,95 10.394,15
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 4.617,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 400,00 591,92
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 77.528,62 56.074,03
Bilanzsumme, Summe Aktiva 91.084,57 73.559,61

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Verlustvortrag 107.203,22 103.733,73
III. Jahresfehlbetrag 21.454,59 3.469,49
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 77.528,62 56.074,03
B. Rückstellungen 5.450,00 5.450,00
C. Verbindlichkeiten 85.634,57 68.109,61
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 25.634,57 8.109,61
Bilanzsumme, Summe Passiva 91.084,57 73.559,61

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.

Aufbau und Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen dem Vorjahr.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft einzuordnen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Es wurden die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie folgende gesetzliche Vorschriften bei der Bilanzierung und Bewertung beachtet:
  
a. Bilanzidentität § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB
b. Fortführung der Unternehmenstätigkeit § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB
c. Einzelbewertung § 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB
d. Prinzip der Vorsicht § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB
e. Periodenabgrenzung § 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB
f. Bilanzkontinuität § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die in der Bilanz enthaltenen gewerblichen Nutzungsrechte wurden entgeltlich erworben und abzüglich linearer Absetzung für Abnutzung angesetzt.

II. Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend handelsrechtlicher Vorschriften linear vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften bilanziert.

III. Finanzanlagen
Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten beziehungsweise mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt, sofern die Wertminderung voraussichtlich von Dauer ist.

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind einzeln bewertet worden.

II. Liquide Mittel

Der Ansatz der liquiden Mittel erfolgte zu Nennwerten.

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Ursprungsbetrag angesetzt.

D. Rückstellungen

Die Bildung der Rückstellungen erfolgte in der nach sorgfältiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Höhe. Bei Bildung der sonstigen Rückstellung ist den ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen.

E. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung
Bilanz

Die Entwicklung der Anlagewerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Die Position Rückstellungen setzen sich im Wesentlichen aus den Abschluss- und Prüfungskosten  sowie die Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsräumen zusammen.
Von den Verbindlichkeiten (85.634,57 €) haben insgesamt 25.634,57 € eine Restlaufzeit bis ein Jahr und 60.000,00 € eine Restlaufzeit bis zu fünf Jahren.

Gewinn und Verlustrechnung

Ertragsteuern fallen aufgrund des verbleibenden Verlustvortrages nicht an.

Sonstige Angaben

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von 1.492,21 €.
Zum Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Klaus Dieter Laqua, Kaufmann

         gez. Klaus Dieter Laqua

    Stadthagen, den 6. Februar 2012 Unterschrift des Geschäftsführers
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.492,21 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.492,21 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.02.2012 festgestellt.

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