KP Planungsgesellschaft mbHLiquidated

06842 Dessau-Roßlau, DEU

Master Data

Registry
Register court Stendal HRB 18394
Previous
Planungsbüro Peters GmbH
Registered
4/13/2007
Industry
Consulting architectural activities in town, city and regional planningManufacture of bicycles and invalid carriagesEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructure
Purpose
Die Planung von barrierefreien, d. h. behindertengerechten Lebensräumen. Dies umfasst die Beratung, die Planung und die Begleitung der Umsetzung (Bauleitung). Des Weiteren betreibt die Gesellschaft die Beratung bei der Beschaffung von behindertengerechten Kraftfahrzeugen bzw. die Beratung und Begleitung bei der behindertengerechten Umrüstung von Kraftfahrzeugen.

History

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Management

NameRole
Krzysztof Podyma
since 7/30/2012
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
70.00%
30.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Biskupice 49 PL-56-500 Sycow
€28,000
70.00%
Im Schwarzen Bruch 7 59872 Meschede
€12,000
30.00%

Financial Report

Planungsbüro Peters GmbH

Meschede

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 54.482,00 74.912,00
I. Sachanlagen 54.482,00 74.912,00
B. Umlaufvermögen 106.851,14 133.119,03
I. Vorräte 14.755,77 88.226,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 69.357,08 44.729,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 22.738,29 163,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten 180,00 733,84
Bilanzsumme, Summe Aktiva 161.513,14 208.764,87

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 58.466,69 75.317,03
I. gezeichnetes Kapital 40.000,00 40.000,00
II. Kapitalrücklage 0,00 40.000,00
III. Verlustvortrag 4.682,97 12.212,66
IV. Jahresüberschuss 23.149,66 7.529,69
B. Rückstellungen 26.489,74 18.915,00
C. Verbindlichkeiten 76.556,71 114.532,84
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 45.183,76 64.826,26
Bilanzsumme, Summe Passiva 161.513,14 208.764,87

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Planungsbüro Peters GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
  Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Planungsbüro Peters GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und
 Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

  Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
  Verlustrechnung

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 23.149,66.

Auf neue Rechnung werden Euro 23.149,66 vorgetragen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 01. August 2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

  Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Roland Peters ausgeübter Beruf: Kaufmann

(Norderney, 08. August 2011)                                                             (Unterschrift)
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 08.08.2011 festgestellt.

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