Master Data

Registry
Register court Jena HRB 508724
Registered
1/22/2013
Industry
Manufacture of loaded electronic boardsManufacture of electronic components n.e.c.Manufacture of consumer electronics
Purpose
Entwicklung, Fertigung und der Vertrieb elektronischer Komponenten sowie IT- und Web-Lösungen und Ingenieurdienstleistungen

History

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Management

NameRole
Tobias Schöne
since 1/22/2013
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Maik Wenzel
51.00%
49.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Maik Wenzel
98631 Grabfeld OT Jüchsen, Obere Alm 11
€12,750
51.00%
07768 Kahla, Markt 6
€12,250
49.00%

Financial Report

Just UP GmbH

Jena

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
A. Umlaufvermögen 16.879,21
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.028,84
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.135,25
2. sonstige Vermögensgegenstände 3.893,59
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.850,37
Bilanzsumme, Summe Aktiva 16.879,21

Passiva

31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 12.014,83
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen passivisch abgesetzt) -12.500,00
2. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile, davon eingefordertes Kapital 12.500,00
II. Jahresfehlbetrag 485,17
B. Rückstellungen 1.260,25
1. Steuerrückstellungen 660,25
2. sonstige Rückstellungen 600,00
C. Verbindlichkeiten 3.604,13
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 38,62
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.059,39
3. sonstige Verbindlichkeiten 2.506,12
Bilanzsumme, Summe Passiva 16.879,21

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Just UP GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens gemäß § 6 Abs. 2 EStG wurden im Jahr der Anschaffung abgeschrieben.
Soweit erforderlich, wurde für die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit sowie anderen Gründen ergeben, werden durch angemessene Abwertung berücksichtigt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Bewertung der Kassenbestände erfolgte zum Nennwert. Forderungen gegenüber Kreditinstituten wurden mit dem Nominalbetrag angesetzt.
Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Der aktive Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung wurde zum beizulegenden Zeitwert angesetzt.
Das Eigenkapital entspricht dem Saldo der Aktiva abzüglich Rücklagen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten.
Die Steuerrückstellungen beinhalten alle noch nicht veranlagten Steuern des Unternehmens.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt und in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Die Archivierungsrückstellung wurde nach Betrachtung der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit mit dem steuerlichen Wert angesetzt.
Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

III. Weitere Angaben zur Bilanz

Alle Posten der Bilanz sind mit den Beträgen des Vorjahres vergleichbar. Es wurden keine Anpassungen bei den Vorjahresvergleichszahlen vorgenommen.

Angabe des Gesamtbetrages der Verbindlichkeiten:

- mit über 5 Jahren Laufzeit:

0,00 Euro

- die durch Pfandrechte oder ähnliches gesichert sind:

0,00 Euro

Es bestehen zum Bilanzstichtag Forderungen gegenüber Gesellschaftern und nahe stehenden Personen in Höhe von 2934,04 Euro.


Weitere Angaben
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB bestanden nicht.
Geschäftsführung:
Herr Tobias Schöne

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt.




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