Master Data

Registry
Register court Leipzig HRB 23400
Previous
Hänchen-Dienstleistungs GmbH
Registered
7/31/2007
Industry
Manufacture of prepared meals and dishesManufacture of condiments and seasoningsManufacture of prepared feeds for farm animals
Purpose
Produktion von Speisen und Teilkomponenten für soziale Einrichtungen, Krankenhäuser, Seniorenheime, Schulen und Kindereinrichtungen, Betriebsrestaurants und die Produktion von Tiefkühlprodukten für den Einzelhandel und sonstige Kunden in Deutschland und darüber hinaus, die erweiterte Produktion der Cook & Chill- sowie Sous-vide-Produkte. Dabei sind die Niedertemperaturgarung, Vakuumverpackung und Begasung zum Teil mit integriert. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Übernahme der Geschäftsführung in Kommanditgesellschaften gleichen und ähnlichen Gegenstands.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Rico Dr. Böhme
since 5/27/2024
Managing Director
Mirko Hänchen
since 4/23/2014
Procura

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Mirko HänchenMVG Management - Handels- und Verwaltungsgesellschaft mbH
100.00%

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

3 of 4 shown

09306 Rochlitz, Nosswitzer Weg 7 c
€6,250
25.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Hänchen-Dienstleistungs GmbH

Großpösna OT Dreiskau-Muckern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 181.288,09 244.432,71
I. Sachanlagen 181.288,09 244.432,71
B. Umlaufvermögen 565.295,74 404.533,15
I. Vorräte 70.848,50 63.330,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 493.061,81 336.263,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.385,43 4.938,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.554,95 4.439,23
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 128.312,96 44.265,75
Bilanzsumme, Summe Aktiva 878.451,74 697.670,84

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 75.000,00 75.000,00
II. Verlustvortrag 119.265,75 14.194,38
III. Jahresfehlbetrag 84.047,21 105.071,37
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 128.312,96 44.265,75
B. Rückstellungen 83.417,91 41.766,18
C. Verbindlichkeiten 795.033,83 655.904,66
Bilanzsumme, Summe Passiva 878.451,74 697.670,84

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Hänchen-Dienstleistungs GmbH hat ihren Sitz in Leipzig. Sie ist im Handelsregister des Amtsgericht Leipzig unter der Nummer HRB 23400 eingetragen.

Mit Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 13. Januar 2023 wurde der Sitz nach Großpösna/OT Dreiskau Muckern verlegt.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen (§ 288 HGB).

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewandten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB, und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen € 250 und € 1.000 liegen, wurden in früheren Jahren gemäß § 6 II a EStG über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben. Im Berichtsjahr und Vorjahr wurden die Abschreibungen gemäß § 6 IIa) EStG sofort vorgenommen.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden im Rahmen einer Einzelwertberichtigung berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfallrisiko wurde mit einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % Rechnung getragen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Von den sonstigen Vermögensgegeständen haben € 1.400,00 (Vorjahr € 530,00) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten (§ 268 V 1 HGB, § 285 Nr. 1 und Nr. 2 HGB) ergeben sich wie folgt:

Art der Verbindlichkeit
Betrag
bis zu 1 Jahr
1 - 5 Jahre
über 5 Jahre





Summe
795.033,83
762.890,30
32.143,53
0,00
   Vorjahr
655.904,66
596.159,44
59.745,22
0,00


Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen besteht der übliche Eigentumsvorbehalt.

Es wurden folgende Sicherheiten gestellt:
Die gegenüber der MMV Leasing GmbH, der SüdLeasing GmbH und der abcfinance GmbH bestehenden Darlehen wurden durch Eigentumsvorbehalt an den finanzierten Gegenständen gesichert.

V. Sonstige Pflichtangaben

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 42 Mitarbeiter beschäftigt.

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB

Es besteht eine Mithaft für Fremdverbindlichkeiten in Höhe von € 437.500,00.

VI. Angaben gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG

Es bestehen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von € 86.753,99 (Vorjahr € 57.329,51). Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von € 38.857,30 (Vorjahr € 106.395,97).

 

Leipzig, den 17. April 2024

gez. Wilfried Hänchen, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.04.2024 festgestellt.

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