Master Data

Registry
Register court Bonn HRB 26027
Previous
Neziri Verwaltungs GmbH
Registered
3/25/2021
Industry
PlasteringOther specialised construction activities in construction of buildings n.e.c.Manufacture of plaster products for construction purposes
Purpose
die Planung und Ausführung von Stuckateurarbeiten, Innen- und Außenputz sowie der Trockenbau und alle damit zusammenhängende Planungs- und Bauarbeiten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Ekrem Neziri
since 3/25/2021
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Bonn
€26,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

E.N. Bau GmbH

Bonn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 41.014,00 82.732,00
I. Sachanlagen 41.014,00 82.732,00
B. Umlaufvermögen 811.362,21 888.212,79
I. Vorräte 408.785,14 429.190,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 358.983,56 349.540,22
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4.570,83  
davon gegen Gesellschafter 113.159,87 64.474,21
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 43.593,51 109.482,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 356,57
Aktiva 852.376,21 971.301,36

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 126.759,52 91.063,40
I. eingefordertes Kapital 13.500,00 13.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
II. Gewinnvortrag 77.563,40 59.384,51
III. Jahresüberschuss 35.696,12 18.178,89
B. Rückstellungen 105.795,90 72.584,78
C. Verbindlichkeiten 619.820,79 807.653,18
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 619.820,79 796.197,93
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 11.455,25
Summe Passiva 852.376,21 971.301,36

Anhang zum 31. Dezember 2023

E.N. Bau GmbH, Bonn

1.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft firmiert unter E.N. Bau GmbH mit dem Sitz in Bonn und ist beim Regi­ster­gericht des Amtsgericht Bonn unter der Nummer HRB HRB 26027 eingetragen.

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag eine kleine Kapitalgesellschaft ge­mäß § 264 Abs. 1 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Gliederungssche­mata der §§ 266, 275 HGB erstellt, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren zur An­wendung kommt.

2.  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1  Allgemeines

Der Jahresabschluss wurde gemäß der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Dar­über hinaus wurden die Vorschriften des GmbHG beachtet.Die Grundsätze wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

2.2  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Die abnutzbaren immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs-/ Her­stellungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt. Planmäßi­ge Abschreibungen werden degressiv oder linear auf der Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen, wobei die steuerlich zulässigen Abschreibungssätze zugrundegelegt werden, soweit diese handelsrechtlich zulässig sind. Außer­planmäßige Abschreibungen werden - bei abnutzbaren und nicht ab­nutzbaren Gegenständen des Sachanlagevermögens - bei einer voraussichtlich dauernden Wertminde­rung vorgenommen.

Bewegliche abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlage­vermögens bis zu einem Wert von EUR 250,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Bewegliche abnutz­bare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellkosten von mehr als EUR 250,00 bis zu EUR 1.000,00 werden wegen der untergeordneten wertmäßigen Bedeutung analog der steuerlichen Vorschrif­ten zu ei­nem Sammelposten zusammengefasst. Dieser Sammelposten wird im Zugangsjahr und in den fol­genden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils 1/5 ergebnismindernd aufge­löst.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt.

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren sowie geleistete Anzahlungen sind mit den Anschaffungskosten oder soweit nach dem Niederstwertprinzip niedrigere beizulegende Werte zum Bilanzstichtag zu berück­sichtigen waren, mit diesen bewertet.

Die fertigen und unfertigen Erzeugnisse werden mit den Herstellungskosten bewertet. In die Herstellungs­kosten wurden die Materialeinzelkosten, die Fertigungseinzelkosten sowie notwendige Teile der Gemein­kosten einbezogen.

Die in den Vorräten enthaltenen Bestandsrisiken aus langer Lagerdauer und mangelnder Verwendbarkeit sind durch entsprechende Abschläge berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet. Risikobe­haftete und uneinbringliche Forderungen werden einzeln wertberichtigt bzw. abgeschrieben. Pauschal­wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind berücksichtigt.

Liquide Mittel sind mit dem Nominalbetrag des Kassenbestandes und der Bankguthaben angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nominalzahlbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungs­betrags angesetzt. Die Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden grundsätz­lich nach § 253 Abs. 2 HGB abgezinst. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Ver­pflichtungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die erhaltenen Anzahlungen sind um die darin enthaltene Umsatzsteuer vermindert.

Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert bewertet.

3.  Angaben zu Posten der Bilanz

3.1  Anlagevermögen

Auf die Aufstellung eines Anlagenspiegels wurde gemäß § 288 Abs. 1 Nr. 1 HGB verzichtet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind Beträge mit Restlaufzeiten von über ei­nem Jahr wie folgt enthalten:

TEUR TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,0 0,0
Forderungen gegen verbundene Unternehmen   0,0 0,0
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   0,0 0,0
sonstige Vermögensgegenstände   4,6 0,0

3.2  Verbindlichkeiten

Nach Restlaufzeiten gliedern sich die Verbindlichkeiten wie folgt:

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag

davon mit einer Restlaufzeit

Vorjahr
31.12.2023
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.


TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Anleihen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
sonstige Finanzschulden
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
gegenüber Kreditinstituten
0,0
0,0
0,0
0,0
37,7
erhaltene Anzahlungen
485,7
485,7
0,0
0,0
501,9
aus Lieferungen und Leistungen
77,6
77,6
0,0
0,0
168,7
aus dem Zentralregulierungs- und Delkrederegeschäft
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
aus Wechselgeschäften
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
gegenüber beteiligten Unternehmen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
gegenüber Gesellschaftern
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
56,5
56,5
0,0
0,0
99,4
Summe
619,8
619,8
0,0
0,0
0,0

Im Übrigen bestehen für Lieferantenverbindlichkeiten im üblichen Geschäftsverkehr branchenübliche Ei­gentums­vor­be­hal­te.

4.  Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

4.1  Angaben zur Geschäftsführung

Die Geschäftsführung obliegt Herrn Ekrem Neziri, Geschäftsführer.

4.2  Angaben zu den beschäftigten Arbeitnehmern

Während des Geschäftsjahres wurden im Durchschnitt 11 Mitarbeiter beschäftigt.

4.3  Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Hö­he von EUR 35.696,12 auf neue Rech­nung vor­zu­tra­gen.

 

Bonn, den 14.02.2025

Ekrem Neziri
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.02.2025 festgestellt.

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