Master Data

Registry
Register court Köln HRB 53470
Registered
8/6/2004
Industry
Manufacture of electric lighting equipmentManufacture of power-driven hand toolsManufacture of electricity distribution and control apparatus
Purpose
die Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb und der Service von Steuerungsund Lichttechnik, sowie alle artverwandten Geschäfte.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Erhard Lehmann
since 8/6/2004
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Schnick-Schnack-Systems GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 496.876,42 541.003,00
B. Umlaufvermögen 1.580.151,07 1.526.709,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten 51.804,79 57.387,44
Aktiva 2.128.832,28 2.125.099,83

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 965.403,64 1.536.903,58
B. Rückstellungen 20.224,00 26.589,00
C. Verbindlichkeiten 1.143.204,64 561.607,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.143.204,64 561.607,25
davon gegenüber Gesellschaftern 741.846,85 380.277,54
Passiva 2.128.832,28 2.125.099,83

sonstige Berichtsbestandteile

A. Allgemeine Angaben

Die Schnick-Schnack-Systems GmbH hat ihren Sitz in Köln und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Köln (Reg.Nr. HRB 53470).

Der Jahresabschluss der Schnick-Schnack-Systems GmbH ist auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 ff.) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes und der Satzung zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine Kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB. Von größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 HGB wird teils Gebrauch gemacht.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Gegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Anlagegegenstände linear und pro rata temporis vorgenommen. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis zu EUR 1.000,00 wurden sofort in voller Höhe abgeschrieben. Im Übrigen wird auf die Entwicklung des Anlagevermögens verwiesen.

Die Vorräte sind durch Inventurlisten nachgewiesen. Die Waren sind mit durchschnittlichen Einkaufspreisen bewertet. Auf die Bestände wurden Wertabschläge unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips vorgenommen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennwert bilanziert. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich. Sämtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten oder einem niedrigeren Stichtagswert angesetzt. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen den Gesellschafter i.H.v. 0,00 EUR (Vj. EUR 0,00) mit einer Restlaufzeit von einem Jahr ausgewiesen.

Die Liquiden Mittel sind zu Nominalwerten angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt. Es ist voll eingezahlt.

Die Rückstellungen sind nach § 249 HGB gebildet und in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Dabei sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für die Jahresabschlusserstellung und Steuererklärungen, für die Offenlegung und für Berufsgenossenschaft. Darüber hinaus enthält diese Position eine Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, Urlaub und Überstunden sowie für Gewährleistungsansprüche.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen bilanziert.

Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter bestehen i.H.v. EUR 741.846,85 (i.Vj.: EUR 380.277,54), davon in Höhe von EUR 45.152,55 (i.Vj.: EUR 30.783,80) aus Lieferungen und Leistungen. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber anderen als dem Gesellschafter bestehen in Höhe von EUR 12.649,59 (i.Vj.: EUR 25.288,42).

Die Erträge und Aufwendungen sind auf das Geschäftsjahr abgegrenzt. Wir haben die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

C. Sonstige Pflichtangaben

Zum Bilanzstichtag bestanden keine berichtspflichtigen Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB oder bedeutsame sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Durchschnittlich wurden im Geschäftsjahr 10 Arbeitnehmer beschäftigt.

Angaben über die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch den Geschäftsführer, Herr Dipl.-Ing. (FH) Erhard Lehmann geführt.

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Auf die Angabe nach § 285 Nr. 9 a) HGB wird gemäß § 288 HGB verzichtet.

 

Köln, den 20. September 2024

gez. Erhard Lehmann, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.10.2024 festgestellt.

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