Master Data

Registry
Register court Gelsenkirchen HRB 3042
Registered
8/13/1998
Industry
Dental laboratoriesDental practice activitiesWholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipment
Purpose
ist der Betrieb eines Zahnlabors

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Interdental GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 56.226,32 43.489,29
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 14.071,00 19.223,00
II. Sachanlagen 41.520,00 23.643,00
III. Finanzanlagen 635,32 623,29
B. Umlaufvermögen 918.029,59 856.067,56
I. Vorräte 6.836,21 7.245,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 544.524,45 471.138,79
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 366.668,93 377.682,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.731,25 5.891,15
Aktiva 980.987,16 905.448,00

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 690.829,69 555.579,91
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 665.265,10 530.015,32
B. Rückstellungen 181.651,71 219.395,52
C. Verbindlichkeiten 104.151,76 128.805,57
D. Rechnungsabgrenzungsposten 4.354,00 1.667,00
Summe Passiva 980.987,16 905.448,00

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzen­den Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Interdental GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Gelsenkirchen
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Gelsenkirchen
Register-Nr.: 3042

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemein­ko­sten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer hö­heren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz­stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr und Vorjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nut­zungs­dauer werden 10 Jahre festgelegt.

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 175.741,90 EUR (Vorjahr: 200.134,58 EUR).

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr: 5.387,14 EUR).

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bi­lanzge­winn ein Gewinnvortrag von 530.015,32 EUR einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be­trägt  52.500,00 EUR (Vorjahr: 67.500,00 EUR )

Angabe zu Verbindlichkeiten mit Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 51.651,76 EUR (Vorjahr: 61.305,57 EUR

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 52.500,00 EUR (Vorjahr:     67.500,00 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 8.693,37 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 15,75.

Unterschrift der Geschäftsführung



Gelsenkirchen, 25.03.2025
gez. Jörg Neubauer                                              
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.03.2025 festgestellt.

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