Destacar GmbHLiquidated

82178 Puchheim, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 201064
Registered
9/26/2012
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessoriesWholesale of motor vehicle parts and accessories
Purpose
Vermittlung von Kraftfahrzeugen, KFZ-Ankauf und -Verkauf, An- und Verkauf von Autoteilen, Autopflege sowie Erstellung von Video-Aufnahmen

History

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Management

NameRole
Denis Rem
since 11/27/2014
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

Destacar GmbH

Puchheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 23.390,00 7.777,00
B. Umlaufvermögen 38.810,74 20.497,62
davon Forderungen gegen Gesellschafter 2.639,09 748,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten 754,18 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 62.954,92 28.274,62

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 7.625,76 20.056,13
B. Rückstellungen 2.281,05 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 53.048,11 6.718,49
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 53.048,11 6.718,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 62.954,92 28.274,62

Anhang


1. Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Destacar GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriftenwaren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeführt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
 

  2. Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses


Die vorliegende Gliederung des Jahresabschlusses enthält gegenüber der Gliederung nach HGB folgende Besonderheiten:
Ausweis der nach § 265 (7) Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten.
Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.
Die folgende Aufstellung entspricht in der Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

 

3. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
 Maßnahmen


  3.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung erkennbarer Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

  


2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und

 Bewertungsmethoden


Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Anpassungen erfolgten nur aufgrund der Anwendung des BilMoG.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
 
  


3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und

 Verlustrechnung


  3.3.1 Geschäftsjahresabschreibung


Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist dem Anlagevermögen zu entnehmen.
 

  3.3.2 Betrag der Verbindlichkeiten


Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: 53.048,11 (Vorjahr 6.718,49 €)
Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben: 0,00 € (Vorjahr 870,48 €)
Sonstige Verbindlichkeiten: 53.048,11 € (Vorjahr 4.582,35 €)
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 53.048,11 €)


  3.3.3 Vorschlag zur Ergebnisverwendung


Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt 12.430,37 €

Auf neue Rechnung werden 12.430,37 € vorgetragen
 

  3.3.4 Sonstige Pflichtangaben


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurde die Gesellschaft durch den einzelvertretungsberechtigten Gesellschafter-Geschäftsführer Denis Rem, Kaufmann, vertreten.

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen folgende nachstehende Rechte und Pflichten:
Forderungen 2.639,09 € (Vorjahr 748,80 €)

Das Verrechnungskonto wurde im Berichtsjahr als variables Verrechnungskonto geführt und mit 5,50 % verzinst.

Die Gesellschafterversammlung vom 01.09.2014 hat die Auflösung der Gesellschaft beschlossen.


München, im Februar 2015             


_____________________________
Destacar GmbH, Geschäftsführung

  

sonstige Berichtsbestandteile


entfällt


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.12.2014 festgestellt.

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