Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 79438
Registered
8/25/2004
Industry
Logistics service activitiesParcel and express service activitiesWholesale of meat and meat products
Purpose
Die Distribution und Dienstleistungen für Frische- und TK- Produkte sowie damit im Zusammenhang stehende Geschäfte.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Sabine Eckerdt
since 8/25/2004
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

TK-Logistics GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 8.295,00 12.841,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 10,00 53,00
II. Sachanlagen 8.285,00 12.788,50
B. Umlaufvermögen 346.764,89 396.881,94
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 186.408,84 129.508,20
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 160.356,05 267.373,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 501,00 929,00
Aktiva 355.560,89 410.652,44

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 171.209,08 156.125,74
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 146.209,08 131.125,74
davon Gewinnvortrag 131.125,74 144.021,33
B. Rückstellungen 12.430,00 34.899,67
C. Verbindlichkeiten 171.921,81 211.725,13
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 171.921,81 211.725,13
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 7.901,90
Passiva 355.560,89 410.652,44

Anhang

Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die TK-Logistics GmbH hat ihren Sitz in Berlin. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter HRB 79438 eingetragen.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist gemäß den Größenklassen des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen (§§ 276, 288 HGB).

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Bilanzierung. Die Grundsätze der Einzelbewertung und der Unternehmensfortführung, das Vorsichtsprinzip und der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit wurden beachtet.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach den §§ 266, 268 und 275, 277 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und ggf. ergänzender Vorschriften des GmbH-Gesetzes (GmbHG) und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (lineare Methode) vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ausgewiesen und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode unter Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Für Zugänge werden die Abschreibungen zeitanteilig berechnet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet. Allen risikobehafteten Posten wird durch Bildung angemessener Wertberichtigungen Rechnung getragen. Das allgemeine Kreditrisiko wurde durch eine vorgenommene Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % auf die Netto-Forderungen berücksichtigt.

Der Ansatz von Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten erfolgte zum Nominalwert.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist ebenfalls mit dem Nennwert angesetzt.

Allen am Abschlussstichtag bestehenden Risiken, soweit sie bis zur Erstellung des Jahresabschlusses erkennbar waren, ist durch Bildung ausreichender Rückstellungen Rechnung getragen. Sie wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen). Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte zum Erfüllungsbetrag.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagengegenstände ist in einer Anlage zum Anhang (Anlagenspiegel) dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die ausgewiesenen Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 139.838,92 bestehen in Höhe von EUR 33.183,81 aus sonstigen Forderungen und in Höhe von EUR 106.655,11 aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Sämtliche Forderungen sind zugleich Forderungen gegen Gesellschafter.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00, ist voll eingezahlt und hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Der Bilanzgewinn entwickelte sich wie folgt:


EUR
Gewinnvortrag
131.125,74
Jahresüberschuss
15.083,34
Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2023
146.209,08


Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:



Gesamtbetrag
Davon mit einer Restlaufzeit


31.12.2023
bis 1 Jahr
>1 - 5 Jahre
> 5 Jahre


EUR
EUR
EUR
EUR
1.
Verbindlichkeiten gegenüber





Kreditinstituten
59.406,96
59.406,96
0,00
0,00
2.
Verbindlichkeiten aus Liefe-





rungen und Leistungen
107.262,86
107.262,86
0,00
0,00
3.
Verbindlichkeiten gegenüber





verbundenen Unternehmen
2.315,68
2.315,68
0,00
0,00
4.
Sonstige Verbindlichkeiten
2.936,31
2.936,31
0,00
0,00


171.921,81
171.921,81
0,00
0,00

Vorjahr:
(211.725,13)
(211.725,13)
(0,00)
(0,00)


Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 2.315,68 bestehen in Höhe von EUR 2.027,23 aus sonstigen Verbindlichkeiten und in Höhe von EUR 288,45 aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die zugleich Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind.

Zum 31. Dezember 2023 bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen von jährlich EUR 28.997,64.

Sonstige Angaben

Anzahl der Beschäftigten

Die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten betrug im Geschäftsjahr 2023 7,00.

Geschäftsführung

Alleinvertretungsberechtigte und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreite Geschäftsführerin war im Geschäftsjahr 2023:

- Frau Sabine Eckerdt, Kauffrau, Berlin

Berlin, den

................................................................Sabine Eckerdt
Geschäftsführerin



Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
01.01.2023
EUR
Zugänge

EUR
Abgänge

EUR
Umbuchungen

EUR
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
31.12.2023
EUR
Anlagevermögen





I. Immaterielle Vermögensgegenstände
430,00
0,00
0,00
0,00
430,00
II. Sachanlagen
152.242,64
0,00
0,00
0,00
152.242,64
Summe Anlagevermögen
152.672,64
0,00
0,00
0,00
152.672,64


kumulierte
Abschreibung
01.01.2023
EUR
Abschreibung
Geschäftsjahr

EUR
Abgänge

EUR
Umbuchungen

EUR
kumulierte
Abschreibung
31.12.2023
EUR
Anlagevermögen





I. Immaterielle Vermögensgegenstände
377,00
43,00
0,00
0,00
420,00
II. Sachanlagen
139.454,14
4.503,50
0,00
0,00
143.957,64
Summe Anlagevermögen
139.831,14
4.546,50
0,00
0,00
144.377,64


Zuschreibung
Geschäftsjahr

EUR
Buchwert
Geschäftsjahr
31.12.2023
EUR
Buchwert
Vorjahr
31.12.2022
EUR
Anlagevermögen



I. Immaterielle Vermögensgegenstände
0,00
10,00
53,00
II. Sachanlagen
0,00
8.285,00
12.788,50
Summe Anlagevermögen
0,00
8.295,00
12.841,50

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.07.2024 festgestellt.

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