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KB - Bau GmbHLiquidated
40789 Monheim am Rhein, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Financial Report
Official financial statements and annual reports
KB - Bau GmbHMülheim an der RuhrJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013BILANZ
ANHANGI. Allgemeine Angaben und Erläuterungen Die KB-Bau GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Der Jahresabschluß wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungs-vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden: Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechenden steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,00 netto wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Hinsichtlich der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel verwiesen. Die Vorräte wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. II. Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung Der Jahresüberschuß der Gesellschaft beträgt € 133.422,65. Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrages von € 203.408,20 ergibt sich ein Betrag von € 336.830,85 der zu verwenden ist. In die Rücklage werden € 336.830,85 eingestellt. Der noch nicht als verwendet anzusehende Bilanzgewinn beträgt € 336.830,85. Über diesen Betrag wird auf einer gesonderten Gesellschafterversammlung beschlossen. III. Sonstige Pflichtangaben
Essen, den 29.10.2014 |
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