KIZO-BAU GmbHLiquidated

01589 Riesa, DEU

Master Data

Registry
Register court Dresden HRB 32537
Registered
8/23/2013
Industry
Manufacture of locks and hingesManufacture of builders’ ware of plasticManufacture of metal structures and parts of structures
Purpose
Betrieb einer Eisenflechterei

History

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Management

NameRole
Abedin Kurtanovic
since 12/12/2013
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

KIZO-BAU GmbH

Riesa

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 212.813,00 159.382,00
I. Sachanlagen 212.813,00 159.382,00
B. Umlaufvermögen 1.565.115,31 1.022.846,16
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 587.612,55 325.784,87
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 977.502,76 697.061,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.393,20 6.909,09
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.786.321,51 1.189.137,25

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 869.258,65 652.291,68
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 391.469,11 231.235,78
III. Jahresüberschuss 452.789,54 396.055,90
B. Rückstellungen 349.991,23 239.885,47
C. Verbindlichkeiten 567.071,63 296.960,10
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 358.734,95 138.154,62
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 208.336,68 158.805,48
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.786.321,51 1.189.137,25

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der KIZO-BAU GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt in Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
 

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungs-posten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Saldierungsgebot des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB wurde beachtet.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmenes ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:
  


Anlagevermögen

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 800 wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.


Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.



Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Eigenkapital / Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr in Höhe von
EUR 456.321,57 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.



Sonstige Pflichtangaben

Die Geschäftsführung während des abgelaufenen Geschäftsjahres erfolgte durch Herrn Abedin Kurtanovic.

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Riesa, den 28. November 2019                   

KIZO-BAU GmbH                
Abedin Kurtanovic, Geschäftsführer                                          

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.11.2019 festgestellt.

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