Staji GmbHLiquidated

81541 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 171543
Registered
1/3/2008
Industry
Activities of agents involved in the sale of clothing accessoriesAgents involved in the sale of furnitureProvision of other services for non-artistic events
Purpose
Gründen und Führen von Ladengeschäften für den Verkauf von Waren internationaler Möbel- und Mode-Designer und Labels aller Art, Beratungsdienstleistungen für Mode und Lifestyle, Coaching und Lizenzvertrieb von Labels aller Art, PR-Placement mit Organisation und Abwicklung von Promotions und Events aller Art, Veröffentlichung von Artikeln für Design und Mode aller Art sowie Ausführen aller sonstigen Dienstleistungen, die in dem Bereich Design und Mode ausgeführt werden können sowie Beteiligung an anderen Firmen oder Gesellschaften.

History

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Management

NameRole
Tanja Stadler
since 1/3/2008
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

München
€25,000
100.00%

Financial Report

Staji GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 5.131,00 7.329,00
I. Sachanlagen 5.131,00 7.329,00
B. Umlaufvermögen 33.105,39 73.925,47
I. Vorräte 29.990,48 63.849,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.553,88 9.580,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 561,03 496,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 126,10
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 45.682,33 6.079,81
Bilanzsumme, Summe Aktiva 83.918,72 87.460,38

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 70.682,33 31.079,81
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 45.682,33 6.079,81
B. Rückstellungen 2.300,00 3.929,57
C. Verbindlichkeiten 81.618,72 83.530,81
Bilanzsumme, Summe Passiva 83.918,72 87.460,38


Anhang


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungs­legungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs und der Regelungen des GmbH-Gesetzes  aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz entspricht dem in § 266 Abs. 2 und 3 HGB vorgesehenen Gliederungsschema. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Übereinstimmung mit dem in § 275 Abs. 2 HGB dargestellten Gesamtkostenverfahren gegliedert. Im Berichtsjahr wurden die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des am 29.Mai 2009 in Kraft getretenen Bilanz­rechts­moder­ni­sierungs­gesetzes (BilMoG) erstmalig angewendet. Eine Anpassung gegenüber den bisher angewandeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (HGB a.F.) war nicht notwendig.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde von der Unternehmensfortführung ausgegangen. Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit wurde beachtet.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.


II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

(1) Anlagevermögen
Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um plan­mäßige Abschreibungen, angesetzt. Es wird die lineare Abschreibungs­methode verwendet. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Nettoanschaffungskosten zwischen € 150,00 und € 1.000,00 werden gemäß § 6 Abs. 2a EStG im Jahr des Zugangs als Sammelposten aktiviert und über fünf Jahre abgeschrieben.

(2) Vorräte
Der Warenbestand ist zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten bewertet. Niedrigere Marktpreise bzw. niedrigere beizulegende Werte wurden berücksichtigt. Erforderliche Abwertungen wurden vorgenommen.

(3) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

(4) Flüssige Mittel
Die flüssigen Mittel sind mit dem Nominalbetrag bilanziert.

(5) Eigenkapital
Die Bilanz wurde unter Berücksichtigung der vollständigen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. 

(6) Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken sowie alle ungewissen Verbindlichkeiten. Die Rückstellungen sind mit ihrem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

(7) Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

(1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Gegenüber Gesellschaftern bestehen keine Forderungen zum Bilanzstichtag (Vj. € 0,00).

(2) Eigenkapital
Der ausgewiesene Bilanzverlust von € 70.682,33 enthält einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr von € 31.079,81.
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehl­betrag in Höhe von € 45.682,33 aus. Zur Abwendung der Überschuldung hat die Gesell­schafterin für die ihr gegenüber bestehende Verbindlichkeit eine Rang­rück­tritts­er­klärung abgegeben, wonach sie mit ihren Forderungen hinter die Forderungen aller anderen Gläubiger zurück tritt.

(3) Rückstellungen
In den sonstigen Rückstellungen sind Rückstellungen für die Kosten der Jahres-abschlusserstellung und für ausstehende Rechnungen enthalten.

(4) Verbindlichkeiten
In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten an den Gesellschafter in Höhe von € 63.647,94 (Vj. € 66.743,61) enthalten.
Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

IV. Erläuterungen zu Gewinn- und Verlustrechnung


Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Sie wurde nach dem Jahresergebnis um die Überleitung auf den Bilanzverlust ergänzt.


V. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftjahres wurden die Geschäfte durch Frau Tanja Stadler geführt. Sie ist von den Vorschriften des § 181 BGB befreit.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.


München, den 23. April  2012

Tanja Stadler
Geschäftsführerin

Sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.04.2012 festgestellt.

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