GL-International GmbHLiquidated

25548 Kellinghusen, DEU

Master Data

Registry
Register court Pinneberg HRB 7820 PI
Registered
11/23/2004
Industry
Wholesale of non-electrical household appliances, household articles of metal and other household goods n.e.c.Wholesale of electrical household appliancesWholesale of paint and varnish
Purpose
Der Großhandel, Im- und Export mit genehmigungsfreien Waren aller Art, insbesondere von Gegenständen des Haushalts-, Einrichtungs- und Wohnbedarfs sowie der Versandhandel und die Übernahme von Handelsvertretungen.

History

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Management

NameRole
Paul Gerd Rudi Lentz
since 2/4/2009
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Gorch-Fock Strasse 8, 25563 Wrist
€25,000
100.00%

Financial Report

GL-International GmbH

Kellinghusen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 44.015,00 63.842,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 26.258,00 39.437,00
II. Sachanlagen 17.557,00 24.205,00
III. Finanzanlagen 200,00 200,00
B. Umlaufvermögen 1.392.756,12 1.979.348,10
I. Vorräte 1.104.063,92 1.734.775,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 255.766,40 233.525,86
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 26.027,39 23.843,09
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 32.925,80 11.046,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten 13.431,21 55.224,39
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.450.202,33 2.098.414,49

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 223.260,92 636.308,55
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 300.000,00 300.000,00
III. Gewinnvortrag 311.308,55 319.248,71
IV. Jahresfehlbetrag 413.047,63 7.940,16
B. Rückstellungen 4.608,54 15.913,92
C. Verbindlichkeiten 1.222.332,87 1.436.192,02
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.222.332,87 1.436.192,02
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 10.000,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.450.202,33 2.098.414,49

Anhang


 
1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und der §§ 264 ff. HGB aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz erfolgte im Rahmen der Vorschriften in § 266 HGB Abs. 2 und 3 HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren).

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. von § 267 Abs. 1 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen für die Aufstellung des Jahresabschlusses gemäß §§ 267, 274a, 276 und 288 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die entgeltlich erworbenen, immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden entsprechend ihrer Eigenart mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem Nennwert angesetzt und bewertet. Soweit erforderlich wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Wegen der Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen wird auf die Entwicklung des Anlagevermögens, die als Anlage beigefügt ist, verwiesen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bewertet. Für Ausfall- und Kreditrisiken wurden entsprechende Einzel- und Pauschalwertberichtigungen gebildet.

Bei den Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Zahlungen für Aufwendungen, die wirtschaftlich den Folgejahren zuzuordnen sind.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Sie wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, wobei alle erkennbaren Risiken berücksichtigt worden sind.

3. Sonstige Angaben

In dem Bilanzposten "Bilanzverlust" ist ein Gewinnvortrag in Höhe von € 311.308,55 enthalten.

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264C Abs. 1 HGB):
  

 

Forderungen gegenüber Gesellschafter
0,00


Der sich nach der Steuerbilanz ergebende Steueraufwand entspricht nicht dem Ergebnis der Handelsbilanz. Die Steuerbilanz zeigt einen höheren Gewinn. Von der Möglichkeit, gemäß § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB einen Aktivposten für latente Steuererträge zu bilden, wurde jedoch keinen Gebrauch gemacht.

4. Geschäftsführung

Geschäftsführer im Wirtschaftsjahr 2012 waren:

Herr Gerd Lentz

Die Gesellschaft wird durch den Geschäftsführer einzeln vertreten. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

5. Gewinnverwendung

Für das Wirtschaftsjahr 2012 wird keine Gewinnausschüttung vorgenommen. Der Bilanzverlust in Höhe von € 94.779,23 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Kellinghusen, den 18.06.2013

  Gerd Lentz
 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.06.2013 festgestellt.

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