Master Data

Registry
Register court Siegen HRB 11651
Registered
8/6/2018
Industry
Other information technology and computer service activitiesComputer consultancy activitiesOther information service activities
Purpose
Die Erstellung von und der Handel mit Software und technischen Ausrüstungen sowie die Erbringung von IT-Dienstleistungen aller Art sowie aller verwandten Geschäftszwecke.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Anna Carina Kocher
since 8/19/2025
Managing Director
Frank Kocher
since 8/6/2018
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

57078 Siegen, Gutenbergstr. 89
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

isl-kocher GmbH

Siegen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 146.448,00 97.556,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 17.559,00 19.510,00
II. Sachanlagen 128.889,00 78.046,00
B. Umlaufvermögen 301.099,03 663.065,46
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 177.301,06 183.072,42
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 123.797,97 479.993,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.000,55 0,00
Summe Aktiva 454.547,58 760.621,46

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 314.953,85 520.213,40
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 75.213,40 83.668,66
III. Jahresüberschuss 214.740,45 411.544,74
B. Rückstellungen 115.406,70 134.447,27
C. Verbindlichkeiten 24.187,03 105.960,79
Summe Passiva 454.547,58 760.621,46

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die isl-kocher GmbH hat ihren Sitz in Siegen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht (Reg.Nr. HRB 11651).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgt nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt bezüglich der für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben die Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft nimmt von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch und verzichtet auf die Aufstellung eines Lageberichts.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden aktiviert und nach ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Dabei kommt die lineare und degressive Abschreibungsmethode zur Anwendung.

Geringwertige Anlagegüter mit einem Anschaffungspreis bis 800,00 Euro werden aktiviert und im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Enthaltene Fremdwährungsbeträge werden mit dem Wechselkurs zum Zeitpunkt der Anschaffung bewertet.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten (Einzelkosten sowie angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten) bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Fremdkapitalzinsen werden nicht berücksichtigt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr
(T€)
davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
(T€)
Vorjahr
(T€)
davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
(T€)
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 177 0 183 0

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 1T ausgewiesen.

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Wertpapiere des Umlaufvermögens werden zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert zum Bilanzstichtag angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird zusätzlich durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Kassenbestände und Bankguthaben werden jeweils zum Nominalwert angesetzt.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Urlaubsverpflichtungen, Tantiemen sowie für Abschluss- und Prüfungskosten.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr (T
€)
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr (T
€)
davon Restlaufzeit über 1 Jahr (T
€)
davon Restlaufzeit über 5 Jahre (T
€)
24 24 0 0
Vorjahr
(T €)
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
(T €)
davon Restlaufzeit über 1 Jahr
(T €)
davon Restlaufzeit über 5 Jahre
(T €)
106 106 0 0

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt. Der unter dem Posten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesene Betrag ist teilweise durch übliche Eigentumsvorbehalte von Lieferanten besichert.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:

Geschäftsjahr
(T €)
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
(T €)
davon Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
(T €)
Mietverpflichtungen 0 0 0
Leasingverpflichtungen 0 0 0
Verpflichtungen aus Altersvorsorgung 0 0 0
Sonstige finanzielle Verpflichtungen 0 0 0

Arbeitnehmer

Die Zahl der im Jahr 2018 durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 14.

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Berichtszeitraum 2022:

Frank Kocher, Siegen, Dipl.-Ingenieur

Von der Schutzklausel gem.§ 286 Abs. 4 HGB wird Gebrauch gemacht.

 

Siegen

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 11.7.2024.

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