Bameyro Power GmbHLiquidated

81829 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 172972
Registered
4/1/2008
Industry
Repair and maintenance of motorcyclesMaintenance and repair of motor vehicles with a permissible weight not exceeding 3.5 tons (excl. spraying, painting and washing of motor vehicles)Retail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight of more than 3,5 tons
Purpose
Instandsetzung und Verkauf von Kraftfahrzeugen sowie Beratung in diesen Bereichen.

History

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Management

NameRole
Gerhard Meyer
since 7/9/2019
Liquidator

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
33.33%
Monika Meyer-Reisbeck
33.33%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

€10,000
33.33%
Monika Meyer-Reisbeck
€10,000
33.33%

Financial Report

BAMEYRO Power GmbH

Taufkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 15.000,00
B. Anlagevermögen 181.511,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 12.998,00
1. Geschäfts- oder Firmenwert 12.998,00
II. Sachanlagen 168.513,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 129.990,00
2. technische Anlagen und Maschinen 35.293,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.230,00
C. Umlaufvermögen 109.885,80
I. Vorräte 5.000,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 5.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 64.707,73
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 21.553,87
2. sonstige Vermögensgegenstände 43.153,86
III. Wertpapiere 279,78
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 279,78
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 39.898,29
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 104.455,17
Bilanzsumme, Summe Aktiva 410.851,97

Passiva

 
  31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00
II. Bilanzverlust 134.455,17
davon Gewinnvortrag 102.153,36
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 104.455,17
B. Rückstellungen 317,08
1. Steuerrückstellungen 317,08
C. Verbindlichkeiten 410.534,89
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 301.899,18
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 83.899,18
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15.078,63
davon gegenüber Gesellschaftern 420,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 15.078,63
3. sonstige Verbindlichkeiten 93.557,08
davon aus Steuern 230,04
davon gegenüber Gesellschaftern 42.942,62
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 93.557,08
Bilanzsumme, Summe Passiva 410.851,97

ANHANG für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010

der BAMEYRO Power GmbH, Taufkirchen

I. Allgemeine Grundsätze

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 der BAMEYRO Power GmbH, Taufkirchen, wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt. Von den größenabhängigen Erleichterungen macht die kleine Gesellschaft teilweise Gebrauch.

Das Wahlrecht für den Ausweis von Pflichtangaben wird grundsätzlich in der Art ausgeübt, dass sämtliche erforderlichen Angaben im Anhang enthalten sind.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Die Posten der Aktivseite werden nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden mit dem Tageskurs umgerechnet. Kursverluste bis zum Abschlussstichtag werden berücksichtigt.

Zusätzliche Angaben zur Vermittlung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage iSd § 264 II S. 2 HBG sind nicht erforderlich.

II. Angaben zur Bilanz einschließlich der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Vorträge zum 01. Januar 2010 wurden ordnungsgemäß aus dem Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2009 übernommen.

Aktiva

Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten und - soweit dies zulässig ist - mit den Herstellungskosten bewertet.

Bilanzierungshilfen werden nicht in Anspruch genommen.

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich beschränkt ist, werden vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßige Abschreibung wird grundsätzlich linear unter Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer in Übereinstimmung mit den steuerlichen Vorschriften ermittelt.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden nur angesetzt, wenn sie nicht selbst erstellt wurden.

Außerplanmäßige Abschreibungen waren im Geschäftsjahr nicht erforderlich.

1.2 Sachanlagen

Soweit möglich, werden bei Sachanlagen Sonderabschreibungen in Übereinstimmung mit den steuerlichen Vorschriften in Anspruch genommen.

Die planmäßigen Abschreibungen von Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens werden linear und degressiv vorgenommen. Die Vereinfachungsregel wird in Anspruch genommen.

Geringwertige Anlagegüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben. Der Abgang wird im Zugangsjahr unterstellt.

Außerplanmäßige Abschreibungen waren im Geschäftsjahr nicht erforderlich.

2. Umlaufvermögen

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens werden mit dem beizulegenden Wert, höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

2.1 Vorräte

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich pauschaler Abschläge für Alter und fehlende Gängigkeit. Auf eine verlustfreie Bewertung wird geachtet. Dabei werden die noch anfallenden Verwaltungs- und Vertriebskosten zuzüglich eines durchschnittlichen Unternehmensgewinns von den voraussichtlichen erzielbaren Verkaufserlösen abgesetzt.

Die erhaltenen Anzahlungen auf die Vorräte werden offen abgesetzt.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Erkennbaren Ausfallrisiken wird im Einzelfall durch entsprechende Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Darüber hinaus ist für Skontierungen, Zinsverluste und das allgemeine Ausfallrisiko eine pauschale Wertberichtigung von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen vorgenommen worden.

Passiva

1. Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert zum Vorjahr € 30.000,00.

2. Rückstellungen

Für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste werden Rückstellungen in der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Höhe angesetzt. Aufwandrückstellungen werden nicht gebildet. Eine Abzinsung erfolgt nur, wenn die zugrunde liegende Verbindlichkeit einen Zinsanteil enthält.

Rückstellungen für latente Steuern wurden nicht gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Verpflichtungen aus Dienstleistungen und Rückstellungen für Abschlusskosten.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten kommen mit dem Rückzahlungsbetrag zum Ansatz.

IV. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Zum Bilanzstichtag sind Herr Norbert Bach, Finsing und Herr Jörg Roßberg, Finsing als Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt.

2. Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns

Entfällt wegen Verlust.

3. Finanzielle Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag der finanziellen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen und sonstigen Verpflichtungen ist unerheblich.

4. Haftungsverhältnisse

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten bestehen keine weiteren aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

 

Taufkirchen, im Februar 2011

Norbert Bach, Geschäftsführer

Jörg Roßberg, Geschäftsführer

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