Foster + Freeman Europe GmbH

Sandstraße 65, 40878 Ratingen, DEU

Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 85233
Previous
pertus 115. GmbHForster + Freeman Europe GmbH
Registered
12/10/2018
Industry
Agents involved in the sale of toolsAgents involved in the sale of furnitureAgents involved in the sale of audio and video equipment
Purpose
Der Vertrieb und die Vermarktung von Überprüfungssystemen und sonstigen Produkten der Firma Foster & Freeman Limited, Evesham, UK und deren Tochterunternehmen sowie von sonstigen Unternehmen im In- und europäischen Ausland, sowie die Durchführung von Vorträgen und Seminaren, mit dem Ziel, Interessenten mit Überprüfungs-systemen und diesen artverwandten Produkten vertraut zu machen und das Fachwissen sowie den praktischen Gebrauch dieser Geräte zu vermitteln.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Jan van de Sand
since 3/18/2024
Managing Director
Owen Lang
since 1/17/2019
Managing Director
Robert Andrew Dartnell
since 1/17/2019
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Foster + Freeman LimitedGBR
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Foster + Freeman Limited
United Kingdom
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Foster + Freeman Europe GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 3.629,00 2.159,00
I. Sachanlagen 3.629,00 2.159,00
B. Umlaufvermögen 1.700.274,34 1.710.011,11
I. Vorräte 17.458,79 16.388,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 796.083,18 594.426,64
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 886.732,37 1.099.196,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.603,89 10.471,27
Summe Aktiva 1.708.507,23 1.722.641,38

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 100.171,17 86.855,09
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 61.855,09 52.378,63
III. Jahresüberschuss 13.316,08 9.476,46
B. Rückstellungen 70.131,95 59.071,05
C. Verbindlichkeiten 1.538.204,11 1.576.715,24
Summe Passiva 1.708.507,23 1.722.641,38

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Foster + Freeman Europe GmbH hat ihren Sitz in Ratingen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf (Reg.Nr. HRB 85233).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rücklagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Umrechnung der Geschäftsvorfälle in fremder Währung erfolgt mit dem Kurs am Entstehungstag bzw. bei Fremdwährungsforderungen mit dem am Bilanzstichtag höheren Stichtagskurs (Briefkurs) mit der Folge eines niedrigeren und bei Fremdwährungsverbindlichkeiten mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren Stichtagskurs (Geldkurs) mit der Folge eines höheren Stichtagswerts.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr 31.12.2023 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr 31.12.2022 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände € 796.083,18 € 8.361,00 € 594.426,64 € 18.361,00

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 632.722,88 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Aufbewahrung, Urlaubsverpflichtungen, Bonuszahlungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr 31.12.2023 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten € 1.538.204,11 € 1.520.497,88 € 0,00 € 17.706,23
Vorjahr 31.12.2022 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten € 1.576.715,24 € 1.576.610,73 € 0,00 € 104,51

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 1.377.092,00 (Vorjahr € 1.538.085,01) enthalten.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Gewinn und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend § 275 Abs.2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Lang, Owen
Dartnell, Robert
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Die Voraussetzungen des § 264 Abs.2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 6 Mitarbeiter beschäftigt.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Düsseldorf, den 21. Februar 2024

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 21.2.2024.

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