Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 727132
Registered
8/19/2008
Industry
Wholesale of paint and varnishWholesale of sports goods and their accessoriesRetail sale of games and toys
Purpose
Betreiben einer Paintball-Halle sowie der Handel mit dazugehörigen Artikeln und Kleidungsstücken jeglicher Art

History

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Management

NameRole
Alexander Muckel
since 8/19/2008
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Alexander Muckel
Leinfelden-Echterdingen
€25,000
100.00%

Financial Report

Paintstar GmbH

Altdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 399.811,81 427.129,00
I. Sachanlagen 399.811,81 427.129,00
B. Umlaufvermögen 173.372,58 164.769,30
I. Vorräte 60.093,53 84.228,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 39.296,56 37.653,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 73.982,49 42.886,90
Summe Aktiva 573.184,39 591.898,30

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 42.380,35 2.306,97
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 22.693,03 61.305,14
III. Jahresüberschuss 40.073,38 38.612,11
B. Rückstellungen 8.132,00 5.500,00
C. Verbindlichkeiten 522.672,04 584.091,33
Summe Passiva 573.184,39 591.898,30

Anhang

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem

Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben

Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preis Minderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen. Von dem Wahlrecht zur Aktivierung von Fremdkapitalzinsen nach § 255 Abs. 3 HGB als Herstellungskosten wird kein Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt. Im laufenden Jahr haben sich keine RAP ergeben.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände

39 T€


keine


38 T€


keine

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der Jahresüberschuss in Höhe von € 40.073,38wird mit dem Verlustvortrag in Höhe von

€ 22.693,03 verrechnet. Der Bilanzgewinn in Höhe von € 17.380,35 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der handelsbilanzielle Verlustvortrag konnte somit ausgeglichen werden.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Beträge für die Resturlaube der Arbeitnehmer und die Verpflichtung zur Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen 2018.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
Verbindlichkeiten 523 T€ 41 T€ 584 T€ 43 T€

Unter den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von T€ 50 ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während das abgelaufenen Geschäftsjahres war unverändert als Geschäftsführer bestellt: Herr Alexander Muckel.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB

angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Altdorf, den 30.Oktober 2019

.........................................................

Alexander Muckel, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.10.2019.

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