Innergy Consulting GmbH

Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 75696
Registered
10/19/2005
Industry
Business and other management consultancy activitiesComputer consultancy activitiesConsulting architectural activities in interior design
Purpose
Betreuung von Unternehmen im Bereich der Organisationsentwicklung, Coaching von Führungskräften und begleitende Dienstleistungen; ausgenommen die Rechts- und Steuerberatung.

History

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Management

NameRole
Konstantin Montasem
since 10/19/2005
Managing Director

Financial Report

Innergy Consulting GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 18.436,00 17.756,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 101,00 182,00
II. Sachanlagen 18.335,00 17.574,00
C. Umlaufvermögen 164.722,97 241.635,37
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 53.425,67 19.518,60
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 111.297,30 222.116,77
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.747,99 2.104,44
Bilanzsumme, Summe Aktiva 184.906,96 273.995,81

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 138.244,77 168.675,50
I. gezeichnetes Kapital 25.100,00 25.100,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.600,00 25.100,00
II. Kapitalrücklage 10.561,09 10.561,09
III. Gewinnvortrag 133.014,41 132.678,50
IV. Jahresfehlbetrag 17.930,73 -335,91
B. Rückstellungen 9.155,00 49.497,70
C. Verbindlichkeiten 37.507,19 55.822,61
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 37.507,19 55.822,61
Bilanzsumme, Summe Passiva 184.906,96 273.995,81

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Innergy Consulting GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gestzes zu beachten.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgestz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlungen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Für bis 2009 zugegangene bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert höher als Euro 150,00 aber nicht mehr als Euro 1.000,00 wurden als Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens größer einem Wert von Euro 150,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben. Bei den in 2010 zugegangenen beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens zwischen Euro 410,00 bis Euro 1.000,00 wird ebenfalls von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 5 Jahren ausgegangen. In 2010 zugegangenen beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert niedriger als Euro 410,00 werden sowohl handelsrechtlich als auch steuerrechtlich sofort abgeschrieben.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn-

und Verlustrechnung

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von Euro 132.678,50 einbezogen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Konstantin Montasem

Unterschrift der Geschäftsleitung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 07.11.2011 festgestellt.

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