Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 123822
Registered
5/5/1999
Industry
Wholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal productsWholesale of iron ores, iron, steel and ferrous semi-finished metal productsAgents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals
Purpose
Der Handel mit Metallen, Rohstoffen und ähnliche Waren und deren Vermittlung, außerdem der An- und Verkauf von Unternehmen sowie das Vermakeln von Unternehmensverkäufen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Wolfgang Dr. Ihme
since 12/23/2009
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Holzminden
€100,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Dr. Ihme GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 773.888,70 30.203,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9.277,00 10.742,00
II. Sachanlagen 764.611,70 19.461,00
B. Umlaufvermögen 1.348.256,09 1.011.436,21
I. Vorräte 506.008,65 316.867,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 358.314,47 57.213,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 483.932,97 637.355,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.945,57 3.565,13
Aktiva 2.125.090,36 1.045.204,34

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.683.971,81 747.903,25
I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Gewinnvortrag 647.903,25  
III. Jahresüberschuss 936.068,56  
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust   647.903,25
davon Gewinn-/Verlustvortrag   792.426,91
B. Rückstellungen 408.200,56 95.585,20
C. Verbindlichkeiten 32.917,99 201.715,89
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 32.917,99 201.715,89
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 400,00
Summe Passiva 2.125.090,36 1.045.204,34

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 II HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

II.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 I 1, III HGB). Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung linear. Das Sachanlagevermögen wird, soweit es der Abnutzung unterliegt, linear und degressiv pro rata temporis abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 800,00 EUR wurden aus Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 IIa EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird in einem Anlagespiegel dargestellt. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 268 II HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch die Bildung einer angemessenen dotierten Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).

Die Forderungen haben i. H. v. EUR 0,00 eine Restlaufzeit von über 1 Jahr (Vorjahr EUR 0,00).

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben i. H. v. EUR 1.007,24 eine Restlaufzeit von über 1 Jahr (Vorjahr EUR 1.007,24).

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).

Als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gemäß § 250 Absatz 1 HGB Ausgaben vor dem Stichtag der Schlussbilanz, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, abgegrenzt.

Das Stammkapital beträgt EUR 100.000,00. Es ist mit dem Nennwert angesetzt.

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 936.068,56 (Vorjahr: EUR 255.476,34).

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (§ 268 V 1 HGB) betragen 32.917,99 EUR (Vorjahr: 201.715,89 EUR), davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 EUR (Vorjahr: 400,00 EUR).

III.  Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung


Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

IV.  Sonstige Pflichtangaben


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt durch

Herrn Dr. Wolfgang Ihme

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Von den Erleichterungen der §§ 274a, 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Dr. Ihme GmbH
Planckstr. 27
10117 Berlin
AG Berlin (Charlottenburg)
HRB 123822 B

sonstige Berichtsbestandteile

 

Berlin, den 10.Februar 2025

gez. Dr. Wolfgang Ihme, (Geschäftsführer)


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.02.2025 festgestellt.

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