Master Data

Registry
Register court Hanau HRB 91035
Registered
4/1/2004
Industry
Finishing of wooden productsProcessing and finishing of woodWholesale of paint and varnish
Purpose
Holz- und Bautenschutz

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Petra Baumeister
since 4/5/2023
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Wächtersbach
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

RETON GmbH

Langenselbold

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 948.399,70 711.917,20
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,50 1,50
II. Sachanlagen 922.798,20 686.315,70
III. Finanzanlagen 25.600,00 25.600,00
B. Umlaufvermögen 2.866.912,62 1.940.495,53
I. Vorräte 716.634,65 256.755,67
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 5.074.417,07 3.397.382,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.751.230,18 1.532.511,11
davon gegen Gesellschafter 205.551,19 201.520,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 399.047,79 151.228,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten 105,42 24.014,42
Aktiva 3.815.417,74 2.676.427,15

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.058.602,24 1.896.925,21
I. Gezeichnetes Kapital 75.000,00 75.000,00
II. Gewinnvortrag 1.821.925,21 1.683.579,37
III. Jahresüberschuss 161.677,03 138.345,84
B. Rückstellungen 243.494,00 154.140,00
C. Verbindlichkeiten 1.513.321,50 625.361,94
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.290.926,60 494.203,27
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 222.394,90 131.158,67
davon gegenüber Gesellschaftern 301.466,40  
Passiva 3.815.417,74 2.676.427,15

Anhang

Die Firma Reton GmbH ist im Handelsregister beim Amtsgericht Hanau unter der Nummer 91035 eingetragen. Der Sitz der Gesellschaft ist in Langenselbold (§264 Abs.1a Satz 1 HGB).

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss sowie zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert zum Vorjahr angewandt.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen bewertet.

Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen. Die beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden linear abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderung waren nicht zu berücksichtigen.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, wurden bis zu einem Wert von 800 Euro im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bzw. bei dauernder Wertminderung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Unfertige und fertige Erzeugnisse wurden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen die produktionsbezogenen Vollkosten (§ 255 Abs. 2 HGB). Die Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit usw. ergeben, wurden durch Abwertungen berücksichtigt. Des Weiteren wurden Abwertungen aufgrund der retrograden Stichtagsbewertung vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung angemessen Rechnung getragen.

Flüssige Mittel wurden mit dem Nennwert bilanziert.

Das Stammkapital wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen. Die Bewertung erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben insgesamt eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten

Stand 31.12.2023
Restlaufzeit bis zu
einem Jahr
Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren
Restlaufzeit von mehr als
fünf Jahren
Euro
Euro
Euro
Euro
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten


362.704,13


140.309,23


222.394,90


0,00
(Vorjahr)
 131.158,67
 131.158,67
 0,00
 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

168.562,54


168.562,54


0,00


0,00
(Vorjahr)
 142.077,09
 142.077,09
 0,00
 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten

982.054,83

982.054,83

0,00

0,00
(Vorjahr)
 352.126,18
 352.126,18
 0,00
 0,00
Gesamt
 1.513.321,50
 1.290.926,60
 222.394,90
 0,00
(Vorjahr)
 625.361,94
 625.361,94
 0,00
 0,00



V. Sonstige Angaben
Herr Petra Baumeister ist Geschäftsführer der Gesellschaft.

Im Jahr 2023 wurden durchschnittlich 40 Arbeitnehmer beschäftigt.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Langenselbold, den 19. Dezember 2024 Petra Baumeister (Geschäftsführerin)

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2024 festgestellt.

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