Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 22536
Previous
BULLING Bauplanungsgesellschaft mbH
Registered
12/14/2001
Industry
Consulting architectural activities in town, city and regional planningEngineering activities for technical building equipmentActivities of holding companies
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Die Erbringung von Leistungen der Bauplanung, der Vogelabwehr, insbesondere Taubenabwehr an Gebäuden, und der baubiologischen Beratung.

History

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Management

NameRole
Ernst Zahn
since 10/21/2011
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Northstar Investment Partners LIMITEDGBR
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Northstar Investment Partners LIMITED
United Kingdom
€25,000
100.00%

Financial Report

BULLING Bauplanungsgesellschaft mbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 17.586,91 27.446,34
I. Sachanlagen 26.854,00 16.804,00
1. technische Anlagen und Maschinen 15,00 387,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 26.839,00 16.417,00
II. Finanzanlagen -9.267,09 10.642,34
1. Beteiligungen -9.267,09 10.642,34
B. Umlaufvermögen 113.865,17 94.135,32
I. Vorräte 0,00 50.000,00
1. in Arbeit befindliche Aufträge 0,00 50.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 97.391,64 42.519,83
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 47.691,65 2.678,74
2. sonstige Vermögensgegenstände 49.699,99 39.841,09
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.473,53 1.615,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten 149,48 775,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva 131.601,56 122.357,46

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 61.235,26 76.722,24
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Jahresfehlbetrag 15.486,98 -42.193,73
davon Gewinnvortrag 51.722,24 9.528,51
B. Rückstellungen 11.600,48 2.900,00
1. Steuerrückstellungen 8.700,48 0,00
2. sonstige Rückstellungen 2.900,00 2.900,00
C. Verbindlichkeiten 58.765,82 42.735,22
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 19.050,83 28.606,59
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 32.903,74 227,55
3. sonstige Verbindlichkeiten 6.811,25 13.901,08
davon aus Steuern 3.641,09 7.512,16
Bilanzsumme, Summe Passiva 131.601,56 122.357,46

Anhang

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma Bulling Bauplanung GmbH

Sitz des Unternehmens: 70825 Korntal-Münchingen

Talstr. 11

Rechtsform: GmbH

Gesellschaftsvertrag: Neufassung vom 10. Februar 2005

Handelsregister: Amtsgericht: Stuttgart

HRB Nr. 22536

Gegenstand des Unternehmens: Architekturbüro

Geschäftsjahr: 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008

Stammkapital: 25.000,00 EUR

Das Stammkapital ist in voller Höhe einbezahlt.

Gesellschafter und ihre Beteiligung: Frau Victoria Bulling, Kauffrau 50 %

Herr Ilja Mashkarynets, Kaufmann 50 %

Geschäftsführung: Frau Victoria Bulling

Die Geschäftsführerin ist einzelvertretungsberechtigt. Sie ist von den Beschränkungen des
§ 181 BGB befreit.

Größenklasse gem. § 267 HGB

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. von § 267 HGB.

Die Gesellschaft hat von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses Gebrauch gemacht. Gem. § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB wurde kein Lagebericht aufgestellt.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsansätze

Von den der Gesellschaft eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung der Bilanz gemäß § 266 Abs. 1 HGB, der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 276 HGB und des Anhangs gemäß § 288 HGB macht die Gesellschaft teilweise Gebrauch.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 EUR wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber und wurde ungeprüft übernommen.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Sonstige Anhangsangaben

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt 0,00 EUR (Vorjahr 0,00 EUR).

Verbindlichkeiten mit einem Gesamtbetrag von 19.050,83 EUR (Vorjahr 28.606,59 EUR) sind durch Sicherheiten gesichert. Es handelt sich um Sicherungsübereignung.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen i.H.v. 47.813,06 EUR (Vorjahr: 36.933,09 EUR).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von
39.714,99 EUR (Vorjahr 14.128,63 EUR).

Unterzeichnung des Jahresabschlusses und Vollständigkeitserklärung

In dem vorliegenden - von Herrn Dipl.-Fw. (FH) Jörg Just, Steuerberater, Kärntner Str. 16, 70469 Stuttgart erstellten - Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 sind alle vorhandenen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Wagnisse enthalten.

In den vorgelegten Buchhaltungsunterlagen sind alle Geschäftsvorfälle ordnungsgemäß verbucht.

Alle erforderlichen Aufklärungen und Nachweise habe ich vollständig und nach bestem Wissen abgegeben.

Korntal-Münchingen, den 29.12.09 _________________________________

Geschäftsführerin Victoria Bulling

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