sperl property GmbH
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Basic information of the organization
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Ernst Zahn since 10/21/2011 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
Northstar Investment Partners LIMITED | 100.00% |
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Official financial statements and annual reports
BULLING Bauplanungsgesellschaft mbHStuttgartJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008Bilanz
AnhangRechtliche VerhältnisseGesellschaftsrechtliche Verhältnisse Firma Bulling Bauplanung GmbH Sitz des Unternehmens: 70825 Korntal-Münchingen Talstr. 11 Rechtsform: GmbH Gesellschaftsvertrag: Neufassung vom 10. Februar 2005 Handelsregister: Amtsgericht: Stuttgart HRB Nr. 22536 Gegenstand des Unternehmens: Architekturbüro Geschäftsjahr: 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008 Stammkapital: 25.000,00 EUR Das Stammkapital ist in voller Höhe einbezahlt. Gesellschafter und ihre Beteiligung: Frau Victoria Bulling, Kauffrau 50 % Herr Ilja Mashkarynets, Kaufmann 50 % Geschäftsführung: Frau Victoria Bulling Die Geschäftsführerin ist
einzelvertretungsberechtigt. Sie ist von den
Beschränkungen des
Größenklasse gem. § 267 HGBDie Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. von § 267 HGB. Die Gesellschaft hat von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses Gebrauch gemacht. Gem. § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB wurde kein Lagebericht aufgestellt. Wesentliche Bilanzierungs- und BewertungsansätzeVon den der Gesellschaft eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung der Bilanz gemäß § 266 Abs. 1 HGB, der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 276 HGB und des Anhangs gemäß § 288 HGB macht die Gesellschaft teilweise Gebrauch. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 EUR wurden sofort abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber und wurde ungeprüft übernommen. Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sonstige AnhangsangabenDer Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt 0,00 EUR (Vorjahr 0,00 EUR). Verbindlichkeiten mit einem Gesamtbetrag von 19.050,83 EUR (Vorjahr 28.606,59 EUR) sind durch Sicherheiten gesichert. Es handelt sich um Sicherungsübereignung. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen i.H.v. 47.813,06 EUR (Vorjahr: 36.933,09 EUR). Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem
Jahr bestehen in Höhe von
Unterzeichnung des Jahresabschlusses und VollständigkeitserklärungIn dem vorliegenden - von Herrn Dipl.-Fw. (FH) Jörg Just, Steuerberater, Kärntner Str. 16, 70469 Stuttgart erstellten - Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 sind alle vorhandenen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Wagnisse enthalten. In den vorgelegten Buchhaltungsunterlagen sind alle Geschäftsvorfälle ordnungsgemäß verbucht. Alle erforderlichen Aufklärungen und Nachweise habe ich vollständig und nach bestem Wissen abgegeben. Korntal-Münchingen, den 29.12.09 _________________________________ Geschäftsführerin Victoria Bulling |
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