Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 13493
Registered
2/6/2003
Industry
Manufacture of plastic packing goodsManufacture of builders’ ware of plasticManufacture of household articles of plastics
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Verarbeitung von Metall, Holz und Kunststoffen sowie der Vertrieb derart hergestellter Erzeugnisse und die Beteiligung als Gesellschafterin an in- und ausländischen Unternehmen mit vorstehendem Unternehmensgegenstand sowie die Verwaltung von Vermögen jeglicher Art.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (3)

NameOwnership
HOKO GmbHSelf-held cycle
60.00%
20.00%
20.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Germany
€30,000
60.00%
Germany
€10,000
20.00%

Holdings

NameOwnership
60.00%

Financial Report

HOKO GmbH

Freisen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz zum 31. Dezember 200

AKTIVA

2010 2009
A. ANLAGEVERMÖGEN
Finanzanlagen 203.776.097,16 162.030.000,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.399.220,98 1.696.091,26
II. Guthaben bei Kreditinstituten 33.502.341,52 12.012.796,56
241.677.659,66 175.738.887,82

PASSIVA

2010 2009
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklage 159.115.054,61 107.140.000,00
III. Bilanzgewinn 63.464.519,74 53.949.089,09
222.629.574,35 161.139.089,09
B. RÜCKSTELLUNGEN 4.500,00 4.500,00
C. VERBINDLICHKEITEN 19.043.585,31 14.595.298,73
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 8.447.701,42 (Vorjahr: € 3.133.401,94)
241.677.659,66 175.738.887,82

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

I. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die HOKO GmbH, Freisen, ist zum Bilanzstichtag eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 zugrunde liegenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr beibehalten.

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 Abs. 8 Satz 1 EGHGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 Abs 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2010 wurde die Schörghuber Spezialtüren Verwaltungs GmbH, Ampfing, auf die Gesellschaft verschmolzen. Die Vermögensübernahme erfolgte unter Fortführung der Buchwerte nach § 24 UmwG. Der positive Unterschiedsbetrag zwischen den Buchwerten der übernommenen Vermögensgegenstände und Schulden von T€ 51.975 wurde in die Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB eingestellt. Bei den übernommenen Vermögensgegenständen handelt es sich im Wesentlichen um Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht in Höhe von T€ 35.000 sowie um Guthaben bei Kreditinstituten von T€ 14.195.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gliederungsschema des Gesamtkostenverfahrens aufgestellt.

Im Einzelnen wurden folgende wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze angewandt:

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt, sofern keine außerplanmäßigen Abschreibungen wegen Wertminderung erforderlich sind.

Die Bewertung der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert. Fremdwährungsforderungen mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

Die Bewertung der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt zum Nennwert.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewisse Verbindlichkeiten abzudecken. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

II. Angaben zur Bilanz

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit Ausnahme des Barwerts des Auszahlungsanspruchs des Körperschaftsteuerguthabens in Höhe von € 38.847,71 innerhalb eines Jahres fällig.

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von T€ 53.949 enthalten.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren betragen zum Bilanzstichtag T€ 1.401.

III. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen Verbindlichkeiten aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten in Höhe von € 168.765.796,25. Bezüglich dieser Verbindlichkeiten bestehen Ausgleichsansprüche aus Gesamtschuldverhältnissen gegenüber Dritten in gleicher Höhe.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft haftet als persönlich haftende Gesellschafterin für sämtliche Verbindlichkeiten der:

 

Hörmann KG Brockhagen, Steinhagen

 

Hörmann KG Freisen, Freisen

 

Hörmann KG Brandis, Brandis

 

Hörmann KG Antriebstechnik, Steinhagen

 

Hörmann KG Ichtershausen, Ichtershausen

 

Schörghuber Spezialtüren KG, Ampfing

3. Mitglieder der Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehörten im Geschäftsjahr an:

 

Herr Thomas Hörmann, St. Wendel, Diplom-Ingenieur

 

Herr Martin Hörmann, St. Wendel, Diplom-Wirtschaftsingenieur

 

Herr Christoph Hörmann, Bielefeld, Diplom-Wirtschaftsingenieur

 

Freisen, den 28. April 2011

Thomas Hörmann, Geschäftsführer

Martin Hörmann, Geschäftsführer

Christoph Hörmann, Geschäftsführer
  

Der Jahresabschluss der HOKO GmbH zum 31.12.2010 wurde am 15.8.2011 festgestellt.
  

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