Dritte HanseStar GmbHLiquidated

22587 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 114467
Previous
Dritte HanseStar UG (haftungsbeschränkt)
Registered
7/15/2010
Industry
Other telecommunications activities n.e.c.Manufacture of communication equipmentTelecommunication reselling activities and intermediation service activities for telecommunication
Purpose
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€6,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
100.00%

Financial Report

Dritte HanseStar UG (haftungsbeschränkt)

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

01.01.12 - 31.12.12 und 01.01.11 - 31.12.11

Periodenvergleich

Aktiva in €

Vergleich Zeitraum
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
2. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte 2.889,00 1.806,00
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.889,00 1.806,00
II. Sachanlagen    
2. technische Anlagen und Maschinen 10.307,00 5.037,00
Summe II. Sachanlagen 10.307,00 5.037,00
Summe A. Anlagevermögen 13.196,00 6.843,00
B. Umlaufvermögen    
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 192.689,31 131.234,32
4. sonstige Vermögensgegenstände 15.070,42 3.861,08
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 207.759,73 135.095,40
IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro 141,10 328.984,54
Summe B. Umlaufvermögen 207.900,83 464.079,94
Summe Aktiva 221.096,83 470.922,94

Passiva in €

   
  Vergleich Zeitraum
A. Eigenkapital    
I. Kapital    
Gezeichnetes Kapital    
Summe I. Kapital 6.000,00 6.000,00
III. Gewinnrücklagen    
1. gesetzliche Rücklagen 0,00 52.300,00
Summe III. Gewinnrücklagen 0,00 52.300,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag -1.308,06 -3.530,58
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -2.222,52 160.076,63
Summe A. Eigenkapital 2.469,42 214.846,05
C. Rückstellungen    
2. Steuerrückstellungen 0,00 93.700,00
Summe C. Rückstellungen 0,00 93.700,00
D. Verbindlichkeiten    
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 50.471,92 133.586,41
8. sonstige Verbindlichkeiten 168.155,49 28.790,48
Summe D. Verbindlichkeiten 218.627,41 162.376,89
Summe Passiva 221.096,83 470.922,94

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

der Dritte HanseStar UG (haftungsbeschränkt)

A. Erläuterungen des Jahresabschlusses

I. Gliederung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 288 HGB wurde bei der Erstellung des Anhangs Gebrauch gemacht.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz zum 31. Dezember 2012 wurde vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Die auf die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr beibehalten worden.

Der Jahresabschluss wurde nach den Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen bewertet. Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um Anschaffungskostenminderungen und planmäßige lineare Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen erfolgten nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und in Anlehnung an die steuerrechtlich zulässigen Zeiträume. Die geringfügigen Wirtschaftsgüter i. S. d. § 6 Abs. 2 EStG wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen wurden zu ihrem Nennbetrag, Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: 133.586,41 €

davon mit einer Restlaufzeit kleiner 1 Jahr: 133.586,41 €

davon mit einer Restlaufzeit kleiner 1 bis 5 Jahre: 0 €

davon mit einer Restlaufzeit kleiner größer 5 Jahre: 0 €

Sonstige Verbindlichkeiten: 28.790,48 €

davon mit einer Restlaufzeit kleiner 1 Jahr: 28.790,48 €

davon mit einer Restlaufzeit kleiner 1 bis 5 Jahre: 0 €

davon mit einer Restlaufzeit kleiner größer 5 Jahre: 0 €

Summe der Verbindlichkeiten: 162.376,89 €

davon mit einer Restlaufzeit kleiner 1 Jahr: 162.376,89 €

davon mit einer Restlaufzeit kleiner 1 bis 5 Jahre: 0 €

davon mit einer Restlaufzeit kleiner größer 5 Jahre: 0 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 106.802,50 €.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 0,00 €, Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 28.790,48 € (Vorjahr: € 28.645,49) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit von € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

B. Ergänzende Angaben

Im Zeitraum vom 01.01. - 26.06.2012 war Herr Raoul Sandner, Hamburg, einzelvertretungsberechtigter, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer der Gesellschaft. Im Zeitraum vom 27.06. - 31.12.2012 war Herr Neils Shoobridge, Meerbusch, einzelvertretungsberechtigter, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer der Gesellschaft.

 

Meerbusch, den 19. Dezember 2013

Neils Shoobridge

Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss am 21. Dezember 2013 festgestellt bzw. gebilligt.

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